你好,可計入主營業(yè)務成本
老師你好,公司購買的視頻彩鈴費480元,記入到什么科目比較好?還有公司購買的技術服務費又寄到什么科目呢?這個價錢是46000
4.長正技術咨詢公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(注意,技術咨詢類公司為現(xiàn)代服務業(yè),增值稅稅率為6%,保留兩位小數(shù)。)(1)為天信公司(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務并提供培訓服務,取得研發(fā)服務收入30萬元(含稅),培訓服務收入10萬元(含稅),發(fā)生業(yè)務支出8萬元。40÷m106=(2)為成宇公司提供技術項目論證服務,取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(3)向湘悅公司轉讓一項專利技術取得技術轉讓收入240萬元,技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續(xù);另轉讓與專利技術配套使用的設備一臺并取得技術服務費,開具增值稅專用發(fā)票,設備金額50萬元,技術服務費20萬元,上述價款均不含稅。(4)購進電腦及辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬元。要求:(1)計算該公司本月允許抵扣的進項稅額。(2)計算該公司本月的銷項稅額。(3)計算該公司本月應納增值稅額。(4)作出相關的會計處理。
4.長正技術咨詢公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(注意,技術咨詢類公司為現(xiàn)代服務業(yè),增值稅稅率為6%,保留兩位小數(shù)。)(1)為天信公司(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務并提供培訓服務,取得研發(fā)服務收入30萬元(含稅),培訓服務收入10萬元(含稅),發(fā)生業(yè)務支出8萬元(2)為成宇公司提供技術項目論證服務,取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(3)向湘悅公司轉讓一項專利技術取得技術轉讓收入240萬元,技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續(xù);另轉讓與專利技術配套使用的設備一臺并取得技術服務費,開具增值稅專用發(fā)票,設備金額50萬元,技術服務費20萬元,上述價款均不含稅。(4)購進電腦及辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬元。要求:(1)計算該公司本月允許抵扣的進項稅額。(2)計算該公司本月的銷項稅額。(3)計算該公司本月應納增值稅額。(4)作出相關的會計處理。
老師你好,我想問一下,公司開票以及收票都是信息技術服務*信息服務費,這個在企業(yè)所得稅匯算清繳報表里應該是屬于銷售商品收入/成本還是提供勞務收入/成本呀
老師您好,我是一般納稅人工程監(jiān)理公司,現(xiàn)在對方要到國稅給我們開技術服務費的發(fā)票,然后國稅不知道大類,這個技術服務的大類應該選擇什么合適呢
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應收賬款2260 貸:主營業(yè)務收入:2000 貸:待轉銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務師,那繼續(xù)教育不學習的話會不會影響考稅務師
預繳稅款,計入當年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認證嗎
主營業(yè)務成本下二級科目是什么
主營業(yè)務成本二級科目 下有人工,這個該寫什么
主營業(yè)務成本二級科目 技術服務
老師,這個不是一下就能有業(yè)務的,有主營業(yè)務成本,主營業(yè)務收入沒有,沒有關系吧
沒有關系,沒有關系的