你好 (1)計算該公司本月允許抵扣的進項稅額=100萬*13%%2B1萬*9% (2)計算該公司本月的銷項稅額=(30萬%2B10萬)/1.06*6%%2B120萬*6%%2B(240萬%2B60萬%2B20萬)*6%%2B50萬*13% (3)計算該公司本月應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額
老師你好,我這個項目名稱對嗎,長嗎
1.請問核定征收的個體戶,季度收入不超過30萬,是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個稅? 2.一人獨資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅?優(yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師您好,請問客戶提供部分原料,我們提供部分原料,這樣最終生產出成品后,該怎么開票,開加工費嗎還是;勞務費嗎
老師,我們只收取服務費的小規(guī)模電商企業(yè),目前收入快超過500萬了,老板又注冊了一個小規(guī)模分散業(yè)務,但是注冊的新公司地址是其他地方,辦公地點還在原來的地方,這樣如何規(guī)避風險?
老師,預收了一年的租金,可以分期申報增值稅嗎
出租所得要減去相關稅費計所得嗎
現(xiàn)金折扣和應付客戶對價有什么區(qū)別?客戶客戶的返現(xiàn)以沖抵貨款方式實現(xiàn),算現(xiàn)金折扣碼?
老師,你好!請問匯算清繳職工薪酬支出及納稅調整明細表里的賬載金額是填貸方數(shù),實際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎?因為存在計提,貸方金額與借方金額不一至,計提12月的工資,要在次年的1月發(fā),還是都填貸方金額呢?
股東給公司轉入投資款需要申報繳納什么稅?
老師單位想找替票什么可以替