同學,你好,582按“材料采購”入賬
倉庫實際清點后 錄的采購入庫單的數(shù)量金額比發(fā)票多 憑證應(yīng)該怎么做
我們用的用友U8 做了采購入庫單357件 但是來的發(fā)票數(shù)量582件 金額也比采購入庫單金額多 我該怎么生成憑證
老師,我剛在做金碟系統(tǒng)做采購入庫下推成采購發(fā)票時因窗口太多,導(dǎo)致自動關(guān)閉才彈出來的采購發(fā)票,我還沒有做,已經(jīng)不見了,然后怎么也找不到,也關(guān)不了采購入庫單?這種情況應(yīng)該怎樣做?
老師你好 我用的是用友T+ 我把采購入庫單審核完了 我接下來應(yīng)該怎么做可以生成憑證
醫(yī)院采購醫(yī)用耗材,采購中的物品是標配配件,但是倉庫把配件單獨入庫,錄入數(shù)據(jù)了,入庫單金額是為零,那么我進賬的時候,這部分配件入庫該如何處理?
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)5,000萬以下,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。指的是營業(yè)執(zhí)照上注冊資本?還是資產(chǎn)負債表里面的資產(chǎn)合計數(shù)?如果超出資產(chǎn)5,000萬,要如何減資呢?
本公司小規(guī)模納稅人 商鋪出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含稅收入116550.05 增值稅 5827.75 增值稅(增值稅是在3月份收到預(yù)付款租賃借 銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費——增值稅) 小規(guī)模納稅人季度未達起征點5827.75 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——增值稅免稅收入5827.75 老師我這樣寫對不?
老師進項稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫存 10000貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤分配—未分配利潤5000貸應(yīng)交增值稅—(進項稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進項稅:借應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000 我們這是因為本月出口了設(shè)備,有免稅要把所有進項稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人納稅申報流程中的抄,具體怎么匯總上傳?
21年22年的工資當時已經(jīng)申報了,24年才發(fā)放,做24年匯算21年22年工資要調(diào)減嗎
7月7日申報了財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,7月10日進行更改,然后在稅務(wù)局的 我的查詢里財務(wù)報表申報查詢 錄入日期還是7日的時間和數(shù)據(jù),老師為什么
A公司報價單是200元。B公司報價是400元。c公司報價是700元。這樣算是規(guī)律性報價嗎?
暢捷通財務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
老師,銷售部寫了一張費用報銷單,上面寫的是貨車加油的油錢 價稅合計一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個怎么記賬?
原材料發(fā)委外加工,沒有發(fā)票,對方是個人的,沒有辦法開票,怎么記賬?
我們沒有采購入庫單關(guān)聯(lián) 紅藍回沖單怎么辦 成本不對 您說詳細點
要關(guān)聯(lián),不關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)很難準確
我是想問 我這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做憑證。入庫單少。發(fā)票來的多
我們用的聚水潭 照著聚水潭數(shù)量來入庫的
借,材料采購,稅金,貸應(yīng)付賬款
我知道憑證是什么 我是說 用友軟件 U8 這么不智能 怎么做這個業(yè)務(wù)
我問的是 采購入庫單錄的少。發(fā)票金額多 我怎么操作這個業(yè)務(wù)
要進行業(yè)務(wù)類型的科目設(shè)置啊