你好,這里的1噸是屬于合理損耗嗎??
委托外單位加工10噸,發(fā)回來9噸,這個(gè)損耗要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,對(duì)方委托我單位加工產(chǎn)品,加工費(fèi)含損耗,如委托我單位加工30噸產(chǎn)品,實(shí)際他來的原材料只可做29噸成品,還有1噸我們要補(bǔ)原料進(jìn)去做,補(bǔ)進(jìn)的原料怎么做賬
2010年7月31日,該企業(yè)庫存材料明細(xì)賬:煙葉期初余額為15噸,單價(jià)為3000元/噸,借方余額為45000元,外購(gòu)A煙絲期初余額為5噸,單價(jià)為8000/噸,借方余額40000元:委托加工收回b煙絲期初余額8噸,7000元/噸,借方余額62400元(1)8月5日購(gòu)買煙葉40噸,單價(jià)3150元/噸,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為126000,增值稅21420元,已支付(2)8月。11日,將8月5日購(gòu)進(jìn)的煙葉中35噸發(fā)往乙煙廠加工b煙絲,收到增值稅專用發(fā)票上注明加工費(fèi)80000元,稅款13600元,乙煙廠無同類煙絲銷售價(jià)格(3)8月18日,收回b煙絲,一半入庫,一半出售,取得不含稅收入170000元增值稅額為28900元(4)23日,外購(gòu)煙絲20噸,單價(jià)8100元/噸,增值稅專用發(fā)票價(jià)款162000,增值稅27540(5)銷售卷煙500箱,每箱不含稅價(jià)格為13000元對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
7,某進(jìn)出口公司從國(guó)外進(jìn)口一批氣缸容量在250毫升的摩托車經(jīng)海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為 180000 元,應(yīng)納關(guān)稅21600元,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額,并作賬務(wù)處理。 8,某黃酒廠5月份銷售情況如下: (1)銷售瓶裝黃酒100 噸,每噸 5000元(含增值稅),隨 黃酒發(fā)出不單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝箱1000個(gè),一個(gè)月內(nèi)退回,每個(gè)收取押金100元,共收取押金100000 元。 2)銷售散裝黃酒40 噸,取得含增值稅的價(jià)款180000元。 3)作為福利發(fā)給職工黃酒10 噸,參加展示會(huì)贊助4噸,每噸黃酒成本為4000元,銷售價(jià)格為5000元(不含增值稅) 試計(jì)算該黃酒廠本月應(yīng)納消費(fèi)(詳細(xì)過程)和賬務(wù)處理
老師您好!公司是鋁材擠壓生產(chǎn),有幫客戶加工(客戶來鋁棒加工鋁型材)但那個(gè)損耗由我們承擔(dān),就是對(duì)方來10鋁棒就要交10噸的鋁型材,這個(gè)行業(yè)損耗率5%,這樣在加工中我們要領(lǐng)一些我們的材料的,如生產(chǎn)10噸產(chǎn)品領(lǐng)材料就要領(lǐng)10.5噸甚至多一點(diǎn),但那些廢料可以回爐的,可能有0.4噸這樣回爐成鋁棒回來,請(qǐng)問這樣我們賬務(wù)上怎樣做?
法人章可以用在幾個(gè)公司嗎
#提問#請(qǐng)問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項(xiàng)目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對(duì)方公司每月要將這個(gè)項(xiàng)目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項(xiàng)合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費(fèi)?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實(shí)地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺(tái)空調(diào)4000多,因?yàn)槿绻莻€(gè)人購(gòu)買可以享受國(guó)補(bǔ),這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個(gè)人先購(gòu)買,然后以二手的形式賣給公司,個(gè)人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個(gè)人開出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億
公司中標(biāo)了專項(xiàng)資金項(xiàng)目,已收到項(xiàng)目設(shè)備預(yù)付款,但是財(cái)政直接支付給設(shè)備供貨商,請(qǐng)問這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會(huì)算清繳的,還有里面填表時(shí)的彌補(bǔ)虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購(gòu)蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報(bào)稅時(shí)我該怎么處理?會(huì)計(jì)上是都做成在建工程對(duì)嗎???
老師,外管證沒有報(bào)驗(yàn),但開票了,后來不小心給刪除了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
個(gè)體戶4月19日注冊(cè)的,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上寫的這個(gè)日期,它實(shí)際上在4月15日就賣上貨了。我對(duì)公付它貨款備注4.15貨款合理嗎?
是合理損耗
你好,是合理損耗,就不需要考慮這1噸的損耗,按10噸做外發(fā)加工分錄,9噸做收回加工分錄,數(shù)量減少,單位成本增加就是了??
可是委托加工物資期末有余額這要怎么處理
你好,是還有委托加工的物資沒有收回嗎?
損耗收不回來了
你好,是合理損耗,就不需要考慮這1噸的損耗,按10噸做外發(fā)加工分錄,9噸做收回加工分錄,數(shù)量減少,單位成本增加就是了?? 比如10噸外發(fā)成本10萬,加工費(fèi)1萬,收回9噸,數(shù)量按9噸,單位成本11萬/9噸,金額是11萬就是了,這樣委托加工物資科目就沒有余額啊