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老師,小規(guī)模做賬時(shí)候,稅率都一樣,我錄入發(fā)票時(shí)候還用一筆發(fā)票對應(yīng)一個(gè)應(yīng)交稅金,還是把主營收入分開錄,然后一筆匯總稅金那樣錄入啊

2020-10-23 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-23 16:19

你好,看您習(xí)慣了,一般是價(jià)稅分離做每筆

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快賬用戶6666 追問 2020-10-23 16:21

那樣是不是清楚,好對賬啊

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齊紅老師 解答 2020-10-23 16:22

是的,原則是要這樣做賬務(wù)處理的

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你好,看您習(xí)慣了,一般是價(jià)稅分離做每筆
2020-10-23
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2021-03-20
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(如果適用) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2024-05-07
您好,不需要的了。謝謝
2021-11-16
你好,可以的,可以這么做的,你也可以用以前年度損益調(diào)整來做匯算,清繳的時(shí)候納稅調(diào)減就。
2023-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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