借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(如果適用) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
師請問下原來會(huì)計(jì)在2021年9月份做了一個(gè)無票收入,可是9月份申報(bào)表里他沒有填寫這筆收入,然后等我接手后查看報(bào)表收入與賬上收入不一致,我就和他說了,他自查后說這比收入沒申報(bào),然后他說把原來那個(gè)沖紅,然后他把10月份賬上又補(bǔ)做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄,然后12月份又重新開的同等金額的發(fā)票, 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平,我該怎么辦呢,蒙圈了,還請指點(diǎn)
請問 收入沒拿到票 先做分錄用 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 拿到票 再做 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ??
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯(cuò)了,借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調(diào)整五月幾號(hào)憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應(yīng)收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍(lán)字了。,
老師,之前的做錯(cuò)一筆分錄,分錄本應(yīng)該是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,然后做成貸主營業(yè)務(wù)成本啦,如何修改。
老師請問,我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對方開專票,我 4月沒開,5 月才開的票,那我 5 月的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個(gè)分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
老師您好。小規(guī)模公司偶然開個(gè)三萬二萬的專票可以吧。大額開專票有有風(fēng)險(xiǎn)吧
老師,你好,我是大學(xué)本科畢業(yè)且工作滿四年,為什么提示我不符合條件呢?
提供給國外客戶的開戶行信息是自己翻譯成英文嗎 比如開戶行名稱 公司名稱?
老師,公司老板即法人加入老鄉(xiāng)會(huì)當(dāng)副會(huì)長,需要繳納會(huì)費(fèi),請問這個(gè)以公司名義付款,對方開發(fā)票允許稅前扣除否
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注備用金計(jì)入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,摘要寫收到法人還款,還是怎么樣寫更貼切
請問二手車購進(jìn)時(shí)沒有記賬,沒有抵扣增值稅,沒有折舊,有二手車交易發(fā)票進(jìn)企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開出,二手車交易發(fā)票已開出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開發(fā)票出去嗎
老師您好,請問電商稅出來了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個(gè)應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來的呀
老師,工商年報(bào)時(shí)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫?2024年12月份成立公司
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
做在一張憑證上也可以嗎?
你做兩個(gè)分錄就可以
兩個(gè)分錄,一張憑證可以是吧?
同學(xué)你好 也可以的哦
老師租車費(fèi)和通行費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用什么科目
同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用租車費(fèi)和通行費(fèi)
那租的車加油費(fèi)也一塊計(jì)入租車費(fèi)就行是吧
這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)油費(fèi)
老師這樣管理費(fèi)用要設(shè)好多科目,不可以都入到交通費(fèi)里面嗎
是的 這個(gè)可以的哦
通行費(fèi),租車費(fèi),汽油費(fèi)可以都入到管理費(fèi)用交通費(fèi)里是嗎?
同學(xué)你好 對的 這個(gè)都可以的