業(yè)務(wù)1代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 (110*1.1*1.2+10)/(1-30%)*30%=62.23
老師這個(gè)題所有的業(yè)務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題:企業(yè)清算,遞延所得稅資產(chǎn)借方有余額,想處理 賬務(wù)怎么做
這個(gè)題怎么做賬務(wù)處理?
老師這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理呢
老師,這道題賬務(wù)處理怎么做
老師,老師,借款憑證后面要附什么單據(jù),不附可以嗎
老師,如果供應(yīng)商給我企業(yè)開(kāi)發(fā)票了,但是他沒(méi)有把電子版的發(fā)票給我 也沒(méi)關(guān)系是吧,因?yàn)槲铱梢栽陔娮佣悇?wù)局里去查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果查到了打印出來(lái)就行了
企業(yè)需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅,土地約30.85畝,農(nóng)村用地大約2塊,一季度一共需要繳納多少土地使用稅和房產(chǎn)稅
你好,老師,我現(xiàn)在用快賬做的賬。用企業(yè)微信走審批,然后到月底的話直接把企業(yè)微信的審批單和憑證附件拖出來(lái)。月底再把快賬上的記賬憑證拖出來(lái)。每到月初的時(shí)候,我會(huì)把上個(gè)月的發(fā)票拖出來(lái),有普通發(fā)票和專票。費(fèi)用有專票的加到記賬憑證里,沒(méi)專票的也沒(méi)管他?,F(xiàn)在感覺(jué)就是這個(gè)發(fā)票有點(diǎn)亂,一個(gè)月下來(lái)記賬憑證有好幾十號(hào)。有些有普通發(fā)票有些有專用發(fā)票。有些沒(méi)有票。有些要下個(gè)月再開(kāi)。不知道怎么標(biāo)記,感覺(jué)這個(gè)有點(diǎn)亂,有讓我頭疼,有什么方法針對(duì)這些發(fā)票直接可以把有發(fā)票的標(biāo)記。沒(méi)發(fā)票的也標(biāo)識(shí),500以下有收入的也標(biāo)識(shí)。不知道怎么弄好。這個(gè)快賬軟件里面好像也沒(méi)有這種標(biāo)識(shí)。
老師求助一下,我這邊統(tǒng)計(jì)個(gè)項(xiàng)目利潤(rùn),不含稅收入9500,稅額500,取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票共計(jì)8000,其中稅遞減500,勞務(wù)成本記7500,我統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目利潤(rùn)是用9500-7500嗎=2000嗎?還是用含稅收入算呢
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么原因?qū)е碌模?/p>
宋生老師 剛剛那個(gè)融資租賃問(wèn)題 ,我計(jì)入了 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
社保 公積金 分析中算人工工資嗎
老師:小規(guī)模公司轉(zhuǎn)讓車輛給個(gè)人,車輛購(gòu)入價(jià)30萬(wàn),出售價(jià)20萬(wàn),開(kāi)據(jù)增值稅發(fā)票,這個(gè)增值稅收入是可以并入季度銷售收入里,享受不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅的政策嗎?
購(gòu)買的一臺(tái)空調(diào),不計(jì)入固定資產(chǎn),憑證應(yīng)該怎么做
2.進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納關(guān)稅計(jì)算 (290+10)*10%=30
進(jìn)口消費(fèi)稅的計(jì)算過(guò)程是 (300+30)/(1-30%)*30%=141.43
進(jìn)口消費(fèi)稅的計(jì)算過(guò)程是 (300+30)/(1-30%)*13%=47.14
進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納稅金合計(jì)是 30+141.43+47.14=218.57
3領(lǐng)用煙絲不繳納消費(fèi)稅
4.當(dāng)月可以扣除的外購(gòu)消費(fèi)稅是 30+500-70=460 460*30%=138
5.銷售雪茄煙繳納消費(fèi)稅 (565+9.04)/1.13*36%=182.88
卷煙繳納消費(fèi)稅的計(jì)算 500*100*250/10000*56%+500*150/10000=707.5 繳納消費(fèi)稅707.5+182.88-138=752.38