你好,按現(xiàn)在的規(guī)定,是需要保留XML格式的。
老師,是不是普通發(fā)票現(xiàn)在都是電子版的了?怎么開具,如果供應(yīng)商給我們開的普票我去哪里查看打印出來
老師好,供應(yīng)商給我們開了增值稅電子專用發(fā)票,沒有給我二維碼或者電子版,我要打印出來記賬,從哪里可以查到這張進(jìn)項增值稅專用發(fā)票,幫忙告知,謝謝!
老師老師,我在電子稅務(wù)局查看了收到的發(fā)票,是收到的銷售方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,這個負(fù)數(shù)發(fā)票我全部打印出來交給了稅務(wù)會計,我全部打印出來的計算了一下總共有5萬多稅額,但是報稅同事給我說喊我把沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅減除去,可是在電子稅務(wù)局哪里去查這個進(jìn)項票有沒有被認(rèn)證呢老師?
小天老師問個問題 如果供應(yīng)商發(fā)票開錯了未抵扣 但是供應(yīng)商已經(jīng)把發(fā)票給我們了 那他是不是紅沖的發(fā)票也要給我們啊 或者我們不收紅沖發(fā)票順便把開錯的那張發(fā)票也退給供應(yīng)商 我們電子發(fā)票開出來是不是要打印出來給客戶啊
老師過年好,麻煩問一下,我在發(fā)票系統(tǒng)里查到對方給我開了一張增值稅專用發(fā)票,但是電子版的沒給我,我可以登陸我的稅務(wù)系統(tǒng)把這張發(fā)票打印出來做帳用嗎,謝謝老師
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
如果不給XML格式呢
說話呀老師,都多久了
你好,現(xiàn)在一般關(guān)系不大,雖然規(guī)定是這樣,但是有電子數(shù)據(jù),稅務(wù)局能查得到,一般不會處罰企業(yè)了。