您好!沒明白你意思,你能截圖來看下嗎
增值稅專用發(fā)票貨物名稱和服務(wù)項(xiàng)目,對方開的是鑒證咨詢服務(wù)*服務(wù)費(fèi)6% 后面稅局也確實(shí)6%,就是服務(wù)費(fèi)后面多加了稅率,請問影不影響發(fā)票使用?
發(fā)票服務(wù)名稱里面服務(wù)費(fèi)后多加了6%,稅率是正確的,請問影響發(fā)票使用嗎?對方說系統(tǒng)自帶的
老師,請教一下。文化服務(wù)咨詢公司,之前有美術(shù)培訓(xùn)服務(wù),后面變更為采購代理咨詢,信息咨詢服務(wù),企業(yè)管理咨詢服務(wù),傭金代理,文化藝術(shù)咨詢服務(wù),教育咨詢服務(wù)。這樣的話,能做培訓(xùn)嗎?如果個(gè)人咨詢了業(yè)務(wù)我們個(gè)人能給這個(gè)公司付款嗎?個(gè)人付款多的話,對企業(yè)有啥影響沒?這樣的企業(yè)能開增值稅專用發(fā)票嗎?稅率是6%嗎?還是只能開普票?
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護(hù)、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個(gè)點(diǎn)開進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個(gè)點(diǎn)算“銷售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個(gè)上稅,他們給客戶開餐費(fèi)發(fā)票就能是6個(gè)點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
請問老師,單位租庫房,半年支付一次,對方同時(shí)提供物業(yè)服務(wù)(但不另外收取費(fèi)用),收到的發(fā)票項(xiàng)目名稱:物流輔助服務(wù),稅率6%。這發(fā)票開的對嗎?我認(rèn)為應(yīng)該是經(jīng)營租賃 稅率5%或者9%
小規(guī)模納稅人生鮮超市季度營業(yè)額超30萬 ,生鮮海鮮蛋肉果蔬免征增值稅的,怎么做分錄
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個(gè)體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實(shí)際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬,能有辦法處理嗎
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
就是發(fā)票信息,服務(wù)名稱里面有個(gè)6%稅率
你好!這個(gè)是開票的人不懂,搞了這么個(gè)品名。 不過發(fā)票本身還是可以用的
可以使用是吧,這樣就是不影響發(fā)票抵扣使用,謝謝
你好!是的。是不影響的了。