同學(xué),您好,在電子稅務(wù)局稅費(fèi)與繳納頁面的左邊,有一個(gè)更正申報(bào),選擇后進(jìn)行申報(bào)哦。
你好,我把公司的現(xiàn)金流量表前期申報(bào)報(bào)錯(cuò)了,剛發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,這個(gè)該怎么修改呢?
我剛剛申報(bào)錯(cuò)增值稅,修改不了,我把申報(bào)表作廢了,但現(xiàn)在去修改數(shù)據(jù)還是說數(shù)據(jù)已申報(bào)不允許修改,是怎么回事?
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)103資產(chǎn)總額填寫平均值填寫錯(cuò)誤,已經(jīng)保存了數(shù)據(jù)但還沒有申報(bào),填報(bào)數(shù)據(jù)反灰白了,改不了數(shù)據(jù),要怎么樣修改呢?
老師你好,我剛才申報(bào)企業(yè)年報(bào),數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,就點(diǎn)了申報(bào)作廢,再重新進(jìn)去填數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)表格更改不了,請問怎樣更改或者作廢填好的表格?
老師,請問我們需要修改一下2017年的所得稅申報(bào)表,是不是不能更改了,只允許修改5年內(nèi)的數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該如何更正?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
剛才我已經(jīng)把增值稅申報(bào)表作廢了,現(xiàn)在還能更正申報(bào)嗎
同學(xué),可以的哈。您試試。
我去申報(bào)更正頁面都找不出我剛剛申報(bào)的增值稅申報(bào)表
您看下是不是申報(bào)時(shí)間沒有選擇正確
正確的,今天才申報(bào)的,是不是剛才我作廢了就沒有了呢
先取消作廢然后再更正申報(bào)。