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請教下:銷售工程合同為800萬(開出銷項為9%專項工程票),共收到進項480萬(13%增專項設備)和240萬的勞務發(fā)票(3%)。 第一,增值稅核算=72萬減480萬(13%)進項沖底55.22萬,16,8萬。 第二,所得稅核算=(銷售800萬-480萬進項-24O萬進勞務)x25%(不考慮其它費用 請問這樣算對嗎?多謝!!

2020-10-22 22:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-22 23:41

這里的計算沒有問題,你是覺得哪里有疑問呢?

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快賬用戶6246 追問 2020-10-23 07:35

領導說稅負高了,想往下調(diào)整

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齊紅老師 解答 2020-10-23 09:06

那你這票只有這么多,想少交稅,你要想辦法 取得進項。

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相關問題討論
這里的計算沒有問題,你是覺得哪里有疑問呢?
2020-10-22
你好,這些信息是不是有錯誤啊?
2022-11-26
同學你好 銷項稅額=800*13%加上3/(1加9%)*9%加7*(1加10%)*13% 進項稅額=42加100
2022-04-01
同學你好 銷項稅額=800*13%加3/(1加9%)*9%加7*(1加10%)*13% 進項稅額=42加100
2022-04-01
同學你好 增值稅進項=200*13%加上10*9% 增值稅銷項=800*13%加上5.65/(1加13%)*13%加上113/(1加13%)*13% 應納增值稅=銷項一進項=(800*13%加上5.65/(1加13%)*13%加上113/(1加13%)*13%)減(200*13%加上10*9%) 應納消費稅=800*12%加上5.65/(1加13%)*12% 城建稅=(應納增值稅加應納消費稅)*7% 教育附加=(應納增值稅加應納消費稅)*3%
2021-12-02
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