你好,同學 銷項稅額=(480+2/1.13+410/1.13)*0.13+90/1.09*0.09=117.23 進項稅額=78-78*1/600+70*0.09=84.17 應納增值稅稅額=117.23-84.17=33.06
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務,7月份業(yè)務如下:1、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價值20000發(fā)給女職工作為福利4、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺空調(diào)機給消費者個人,含稅價款5650元,上門為顧客提供安裝服務。收取費用113元。問:該企業(yè)當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務,7月份業(yè)務如下:1、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價值20000發(fā)給女職工作為福利4、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺空調(diào)機給消費者個人,含稅價款5650元,上門為顧客提供安裝服務。收取費用113元。問:該企業(yè)當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務,7月份業(yè)務如下:1、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價值20000發(fā)給女職工作為福利4、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺空調(diào)機給消費者個人,含稅價款5650元,上門為顧客提供安裝服務。收取費用113元。問:該企業(yè)當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務,7月份業(yè)務如下:1、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價值20000發(fā)給女職工作為福利4、購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺空調(diào)機給消費者個人,含稅價款5650元,上門為顧客提供安裝服務。收取費用113元。問:該企業(yè)當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務,7月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下:1)7月上旬,購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為10萬元,增值稅為1.3萬元,向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元。2)7月中旬,購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為20萬元,增值稅為2.6萬元,向一般納稅人銷售一批貨物,貨款為120萬元。3)以庫存商品不含稅價值20000元發(fā)給女職工作為福利。4)7月下旬,購進一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元。柜臺零售貨物的銷售額為226000元,另外賣出一臺空調(diào)機給消費者個人,含稅價款5650元,并上門為顧客安裝,另外收取安裝費113元。要求:計算該商場7月份應納增值稅額。
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎