你好,說明報(bào)表編制錯誤了 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)收賬款欄次 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)付賬款欄次?
老師,外賬做的利潤表,凈利潤負(fù)40多萬,資產(chǎn)負(fù)債表也是好多負(fù)數(shù),其他應(yīng)收款負(fù)500多萬,這都是什么原因?qū)е碌模?/p>
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),資產(chǎn)最后合計(jì)數(shù)也是負(fù)數(shù),是什么意思
會計(jì)做的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款都是負(fù)數(shù)幾佰萬,應(yīng)付賬款也是負(fù)數(shù),什么原因
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)什么原因
資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時候應(yīng)該按買賣合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個函數(shù)公式
請問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請問老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報(bào)關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個客戶多次下單那種。我可以在月末對好賬后把同一個客戶的對賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?
一般什么公司會需要廢電纜,廢電機(jī),廢銅,廢燈罩等這些廢舊物資
老師好,小規(guī)模公司2季度因?yàn)榧t沖1季度發(fā)票,銷售額是-62605.2,稅額是-626.09,現(xiàn)在申報(bào)增值稅比對不通過是怎么回事呢?相差額是1252.07,該怎么處理呢?
老師四月份有筆采購貨款忘記寫憑證了,導(dǎo)致銀行流水查1542元,老師可以把賬做到這個月嗎?
平均風(fēng)險(xiǎn)股票要求的報(bào)酬率和股票市場的平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率含義不一樣嗎?
會計(jì)也是這樣說應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)就是預(yù)收款,但我現(xiàn)在要在電子稅務(wù)局上填報(bào)按他這數(shù)字敢填嗎?畢竟科目不對?會計(jì)又不肯改,
你好 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)收賬款欄次 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)付賬款欄次? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
不是,我是說若不改回正確的科目,申報(bào)影響嗎
你好,本身沒有影響,但是你單位報(bào)表數(shù)據(jù)有錯誤(應(yīng)收,應(yīng)付都是負(fù)數(shù))
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝