你好 這個月期初就是你上個月期末數(shù)
老師,請問這題我的理解正確嗎? 2019.12初 1、應(yīng)收賬款科目余額是借方余額800000,各明細(xì)科目無貸方余額,則說明各明細(xì)科目都為借方余額。 2、再根據(jù)資料三可知:12月初的預(yù)收賬款科目余額里包含預(yù)收賬款-丙公司明細(xì)科目余額40000,不能收回予以核銷后,該明細(xì)科目余額為0。 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項目的期末余額=應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額-與應(yīng)收賬款相關(guān)的壞賬準(zhǔn)備,12.31日資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項目期末余額=800000-40000+608600-102400=1266200
我想問一下會計科目余額表里的預(yù)付賬款和預(yù)收賬款的期初余額為什么是40000和60000,怎么來的(先謝謝老師們的解答 )
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款和科目余額明細(xì)表應(yīng)收賬款對不上,用資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收-預(yù)收,金額還是對不上,怎么回事?麻煩老師解答下,謝謝
老師,我們手工做賬沒有設(shè)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目,如果應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目里。現(xiàn)在年初一月份,我錄入財務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢?
老師。我想問下,我做賬的時候沒有涉及到預(yù)付賬款科目,但是我的資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)付賬款科目中為什么會有余額呢?
小規(guī)模納稅人開二十萬以內(nèi)的建筑勞務(wù)費(fèi)須交納百分之幾的稅率
底薪1700兩天休假全勤200怎么算工資
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)總分公司處在同一城市的同一區(qū)。土地證為總公司。預(yù)售證也辦的總公司。監(jiān)管戶也是總公司。銷售收入轉(zhuǎn)入總公司監(jiān)管戶。計劃用分公司銷售,分公司開發(fā)。是否可以用分公司銷售,分公司是否可以開具銷售發(fā)票?土地增值稅清算時是以總公司名義清算還是以分公司名義清算?
如果20年生政策變更,需要調(diào)整的是15年,資負(fù)表是調(diào)整截止18年末的累計數(shù)嗎? 如果20年發(fā)現(xiàn)15年的的前期差錯,資負(fù)表是也是調(diào)整截止18年末的累計數(shù)嗎?還是調(diào)整19年末的就可以?
不入賬的費(fèi)用票,走的公戶,怎么做憑證
農(nóng)民個人可以找稅務(wù)代開自產(chǎn)自銷的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票給我們抵扣進(jìn)項嗎?還是對于農(nóng)民只能開收購票?
這一題將購進(jìn)的葡萄,委托別的企業(yè)加工葡萄酒, 可以加計扣除1%嗎
老師,進(jìn)口商品一套流程怎么做賬
老師,我們把生產(chǎn)羊承包給別人,收取管理費(fèi),這個該如何賬務(wù)處理?
1.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購進(jìn)化肥,然后銷售化肥,需要交增值稅嗎?不需要的話,有什么相關(guān)減免政策? 2.一般納稅人企業(yè)低價購進(jìn)化肥,再銷售(售價高于進(jìn)價)時,都涉及繳納什么稅? 3.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購進(jìn)農(nóng)機(jī)具,再銷售(售價高于進(jìn)價)時,需要交流轉(zhuǎn)稅嗎?稅率是多少?分別涉及繳納什么稅
但是這個是說得是1月份的哦
這2個表是有聯(lián)系的,表1是明細(xì)表
那就是12月份期末? 是本年期初
那為什么預(yù)付的明細(xì)加起來不等于總賬的金的?
你好 預(yù)付賬款和預(yù)收賬款重分類了? 預(yù)付賬款的40000=預(yù)付賬款的借方30000%2B預(yù)收賬款的借方10000 預(yù)收賬款65000=預(yù)收賬款貸方6000%2B預(yù)付賬款貸方5000
為什么預(yù)付賬款的借方跟預(yù)收賬款的借方要相加?
你好 預(yù)收賬款貸方表示收到的預(yù)收款? 借方表示減少? 相當(dāng)于預(yù)付? 所以要記到預(yù)付賬款
好的,謝謝老師,老師辛苦啦
恩? 恩? 不客氣的? 加油哦