同學(xué)你好 .登陸上年度賬套,對(duì)總賬反結(jié)賬,設(shè)置憑證類別,對(duì)總賬結(jié)賬;2.登錄新年度賬套,設(shè)置憑證類別,與上年度憑證類別設(shè)置一致;3.重新結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)。
老師,結(jié)轉(zhuǎn)帳套的時(shí)候顯示還未結(jié)轉(zhuǎn)憑證類別,不能執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn),是什么意思啊,要怎么的操作呢
用友t3啟用了新的會(huì)計(jì)年度 但是用賬套主管身份(不是admin)登錄結(jié)轉(zhuǎn)上年總賬數(shù)據(jù)的時(shí)候提示不是賬套主管不能執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)操作是什么原因呢
老師,用友u8期間損益結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在做的內(nèi)賬,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)7月,沒(méi)注意,結(jié)轉(zhuǎn)的月份是8月的了,制單日期顯示是8月,應(yīng)該怎么辦?我點(diǎn)擊查詢憑證,沒(méi)有查詢到這張憑證,我又點(diǎn)擊了7月份的,又重新結(jié)轉(zhuǎn)一次,顯示的還是8月制單的,我都不知道怎么辦了,我第一次結(jié)轉(zhuǎn)和第二次結(jié)轉(zhuǎn)操作的有啥區(qū)別,現(xiàn)在系統(tǒng)應(yīng)該是咋樣的了,蒙了
老師。一般納稅人公司20年8月份的期末結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)。本身應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)掉的庫(kù)存商品沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)。如下圖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存。這個(gè)庫(kù)存一直掛在賬上。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的那張憑證。如下圖第一張。我也看不懂什么意思?,F(xiàn)在我怎么調(diào)賬呢
老師好,問(wèn)一下,用友T3結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的時(shí)候提示:還有損益類科目沒(méi)有定義本年利潤(rùn)科目。問(wèn)一下,這話是什么意思,我需要怎么做?是不是直接可以同步結(jié)轉(zhuǎn)?
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師,單位采購(gòu)的藿香正氣水放哪個(gè)科目
老師您好,現(xiàn)在成立公司都要實(shí)繳注冊(cè)資本了嗎?
之前一筆費(fèi)用少做了,做了一以前年度損益調(diào)整,那今年匯算清繳要怎么報(bào),怎么提現(xiàn)呢?
老師,我編制資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)收賬款明細(xì)科目如下: 應(yīng)收賬款-A公司100萬(wàn) -B公司200萬(wàn) -C公司?80萬(wàn) 我財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)收賬款可以是220萬(wàn)嗎?還是必須要將80萬(wàn)填列到資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款?
您好,我想問(wèn)一下我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),收費(fèi)時(shí)做預(yù)收款,后面付發(fā)票,那確認(rèn)收入時(shí),后面付什么原始憑證啊
2018年成立的公司,實(shí)繳注冊(cè)資本最遲什么時(shí)候?
老師,您好!問(wèn)下企業(yè)工商年報(bào)的社保本期實(shí)際繳費(fèi)金額是怎么填呢?公司和個(gè)人的總計(jì)嗎?怎么找數(shù)填呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司經(jīng)營(yíng)的停車場(chǎng),產(chǎn)生的電費(fèi),保安工資等成本,屬于讓渡使用權(quán)成本,還是其他?
老師您好,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,賬面金額應(yīng)發(fā)工資16000,實(shí)發(fā)17000,請(qǐng)問(wèn)稅收金額應(yīng)填多少?