你好 把 資金賬簿和購(gòu)銷(xiāo)合同的都申報(bào)了
老師你好!才成立的公司,第二季度沒(méi)有繳納印花稅,稅局系統(tǒng)也沒(méi)有,但第二季度有開(kāi)票收入。第三季度稅局系統(tǒng)有資金賬簿需要繳納印花稅,三季度也有收入,我是0申報(bào),還是要怎么報(bào)?。?/p>
老師,第二季度沒(méi)有收入,成本也是一些管理費(fèi)用申報(bào)系統(tǒng)里面自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)和第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表一樣的數(shù)據(jù)了,這里面是沒(méi)有需要繳納的企業(yè)所得稅吧?
老師好! 本企業(yè)為小規(guī)模納稅人,季報(bào),4月有投資人投入資金,故7月申報(bào)了印花稅,一起還填了財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)。第三季度電子稅務(wù)局還是要填報(bào)財(cái)產(chǎn)和行為稅這個(gè)表?但是第三季度沒(méi)有印花稅以及相關(guān)的稅了,也要申報(bào)嗎
我這是小規(guī)模,第二季度有無(wú)票收入(也無(wú)合同),印花稅新規(guī)是從第三季度開(kāi)始的,我這個(gè)第二季度需要申報(bào)嗎?需要補(bǔ)交嗎?
老師您好,印花稅繳納方面,如果不知道具體金額,賬面暫估一個(gè)數(shù)的話(huà),是否需要繳納印花稅。第二個(gè)問(wèn)題,如果暫估需要繳納,第三季度多暫估或者少暫估了,第四季度是不是可以補(bǔ)或抵減金額去交印花稅。第三個(gè)問(wèn)題,如果某個(gè)公司只有在第三季度有合作,我多暫估,多繳納了,沒(méi)辦法在第四季度抵減,該怎么操作。
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶(hù)用老板私戶(hù)收款,以私戶(hù)為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車(chē)普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫(xiě)摘要欄寫(xiě),比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫(xiě)無(wú)票支出,報(bào)銷(xiāo)張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門(mén)要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
資金賬簿是0申報(bào)對(duì)嗎?
公公沒(méi)有實(shí)繳資本,是認(rèn)繳
你好 對(duì) , 沒(méi)有實(shí)繳資本 0申報(bào)