您好, 借管理費用 貸應付賬款暫估
暫估管理費用怎么做分錄
怎么暫估費用?暫估費用的分錄怎么做?
上一年暫估分錄 借:管理費用-預提費用,貸:其他應付款_暫估款 今年收到費用要怎么沖減,分錄如何做呢?
老師,費用暫估,分錄是:借:管理費用 貸:應付賬款—暫估,那沖暫估的時候分錄怎么做???
老師,去年暫估分錄是借方:管理費用-暫估。 貸方應付帳款-暫估、今年沒取得發(fā)票怎么做分錄弄謝謝
老師!內部管理報表指的是哪些呢?有這相關的學習課程么?
年中建賬要錄入科目余額表的本年累計發(fā)生額嗎?
老師,您好,公司投資了一個公司,現(xiàn)在想撤出,讓被投資公司與公司無關聯(lián)應該怎么操作?
老師,單位員工體檢費用,應該怎么做分錄
老師,傳媒公司買的樂器要按5年攤銷是不是
我公司的收款是通過第三方平臺來收取,開票給不同的客戶,之后我們從第三方平臺提現(xiàn),舊的財務軟件一直通過其他應收款-第三方平臺來過渡,新財務軟件不通過其他應收款-第三方平臺,直接計入應收預收賬款,可以嗎?
有這樣一個問題,我母親之前一直沒有交社保,我想一次性給他補交15年的。因為現(xiàn)在好像有這個政策,我想問一下這種補交大概多少錢?
郭老師,營業(yè)期現(xiàn)金凈流量,營業(yè)收入減付現(xiàn)成本減所得稅,這個所得稅包括非付現(xiàn)部分嗎,還是只減營收和付現(xiàn)部分的所得稅
我公司收取車位租金,是通過第三方平臺代收取,之后我司提現(xiàn)到公司賬戶,會計處理一直是通過其他應收款-第三方平臺來過渡,換新軟件,不想通過其他應收款-第三方平臺來過渡,直接計入應收預收賬款,可以嗎?
老師,用個體工商戶營業(yè)執(zhí)照辦的個人卡怎么取消,不和營業(yè)執(zhí)照綁定
后期再怎么辦?
您好, 收到發(fā)票時把這個分錄紅沖按照發(fā)票金額入賬
不會做,老師交我
您好, 借管理費用負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù) 借管理費用 貸應付賬款
后面還要兩個分錄嗎
您好 是的,收到發(fā)票做兩個分錄
哦,謝謝老師
你好, 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復給予評價