 
                            你好,請問你什么問題

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    正瑞轉(zhuǎn)銀承給你們,收到銀承后,你們轉(zhuǎn)銀行存款過來,因為這個月還融資款資金有點緊張,等資金周轉(zhuǎn)過來,正瑞把銀行存款還給你們,你們再把銀承給正瑞。老師這個業(yè)務(wù)算往來嗎,是不是做四筆賬,您能寫一下分錄嗎
老師您好: 我單位購買清雪用推雪板,安在水車上用車推著清雪用價格1.4萬不能單獨使用,這個推雪板用入資產(chǎn)帳嗎
張雪瑞 老師,我又來了,就是我說10-12月的預(yù)付款銀行回單和成本票先不入賬,只做收入,以及職工社保,職工工資,如果我這樣做的話,銀行余額和賬里就不一致,25年入24年的成本發(fā)票,這樣會不會有風(fēng)險?稅務(wù)萬一以后問怎么說呢(這個問題是前面問過張雪瑞老師了,他比較清楚,麻煩讓他接,不要搶這個老師的問題)
張瑞雪老師您好,我12月發(fā)票把9萬多開成90多萬,這個月紅沖的話,12月收入怎么做?賬務(wù)處理怎么做,跨年紅沖收入這種,分錄怎么做?增值稅的處理怎么處理?
請張瑞雪老師問簽,小規(guī)模裝飾工程公司,接的小項目,先簽合同,合同完工后,開發(fā)票付款,這其中沒有存貨,有沒有什么問題?因為買的材料沒做入庫,直接全部的。
 
                小規(guī)模單位,支付對方單位貨款,因為對方注銷單位了,沒單位了,付款怎么處理呢?
老師,你好,我們是茶葉公司,我想咨詢一下,我們進(jìn)貨9%的毛茶,賣出去的是熟茶13%,我們自己轉(zhuǎn)成熟茶,這種轉(zhuǎn)化出來的話,可以規(guī)避稅收嗎?
收到子公司的清算留下的現(xiàn)金怎么做賬
從農(nóng)民手里收購農(nóng)民自從自銷的蔬菜,怎么取得成本票?
老師受益人備案,一個公司有自然人和法人單位怎么操作
咨詢下:小規(guī)模納稅人,開具酒類發(fā)票,稅率是多少?
請問,我們在外地有個項目,為了辦公 租了一套房子,能進(jìn)項目成本嗎 ?這個房子的物業(yè)費我們出 這個專票我們能抵扣吧?
注冊資本金實繳后,申報印花稅的時候,選擇稅目是營業(yè)賬簿,應(yīng)稅憑證是賬簿嗎?
因為審計出了審計報告,要我們蓋章,然后總監(jiān)讓我看一下,那我主要看什么,是看報表數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確嗎?還是需要看什么?
老師請問繳納個稅,然后個稅呢沒扣公司承擔(dān),那我的賬怎么做平哈,繳納是,借:應(yīng)交稅費—個人所得稅 貸:銀行。扣個人是在貸方,現(xiàn)在不扣了,貸方多出來了。老師賬怎么做
老師,就是24年的資產(chǎn)因為預(yù)付款(墊資)和預(yù)收工程款較多,導(dǎo)致報表的資產(chǎn)總額超5000萬,后面咨詢你這邊可以用:借:預(yù)付賬款-暫估應(yīng)付調(diào)整負(fù)數(shù),貸-應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付調(diào)整負(fù)數(shù),來使報表的資產(chǎn)總額低于5000萬,當(dāng)時我調(diào)了1000,報表資產(chǎn)總額是4600萬,剛剛稅務(wù)局管理員打電話說省上出風(fēng)險點了,下午要來看看帳,這要如何應(yīng)對
分局只是來看看,并沒有讓你們把賬本抱過去,說明這個疑點分局是能化解的。先給領(lǐng)導(dǎo)說明一下,讓領(lǐng)導(dǎo)心里有個底兒。下午分局的專管員來了,讓他看看,讓領(lǐng)導(dǎo)多跟他交流溝通。如果詢問大這筆了,你就說如實說這個調(diào)整分錄,是因為之前的暫估兩邊都掛賬了,按照會計報表重分類應(yīng)該抵消,不能兩邊都暫估。你可以隨便找個大一點的工程項目,跟他解釋一下。這個檢查只是例行,后期可能會讓你提供說明之類的。還沒到說,必須做納稅調(diào)整的階段。讓領(lǐng)導(dǎo)多跟分局的領(lǐng)導(dǎo),做好溝通交流工作。
管理員不懂賬目,他說他領(lǐng)著稅政的來看,我有點慌,不知道咋解釋
那我們把賬本抱稅務(wù)局的,比你不更慌么。沒事,只是例行檢查,看看你們這個是否達(dá)到小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),你們這個風(fēng)險推送的有點晚。就按正常的解釋,他否定了再說?,F(xiàn)在你做的是找個一個依據(jù),就是我剛說的,找個大一點的項目,一遍是預(yù)付,一遍是應(yīng)付,其實它們是虛增了資產(chǎn)和負(fù)債了。稅政科的人也不會上來就否定的記賬的,會讓你解釋一下。主要是找個依據(jù)。
老師,我先跟你說一下我們賬目的實際情況,你看看應(yīng)該怎么說他們才認(rèn)可,項目基本墊資,前期都是成本發(fā)票和預(yù)付帳金額較大,然后有個項目是房地產(chǎn)項目,這個項目有預(yù)收賬款但是前期資金都用于支付人工材料,他們的進(jìn)項較少,就沒有實時給他們甲方開票,也沒確認(rèn)收入,同時公司項目較少,為保證每個月的收入正常,我們老板說每個月100、200的開給對方并確認(rèn)收入。所以這個預(yù)收帳款也有一部分;然后我是按收入情況來結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的,也就導(dǎo)致工程施工也比較大,所以存貨那里的數(shù)據(jù)就比較大,是這樣的,你看這要怎么去說呢
那個應(yīng)付賬款怎么是負(fù)數(shù),這一查一個準(zhǔn)兒啊
那咋整啊老師
這從報表上也能看出來是硬調(diào)的。你們其他應(yīng)付款上這么大的金額,有沒有借錢墊資的。估計只能博取他的理解了。但是不要明說。應(yīng)付的負(fù)數(shù)要調(diào)到預(yù)付上,這不是白調(diào)了么。那就跟他說,我們這個地產(chǎn)項目現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)不景氣,已經(jīng)不盈利了,一邊是我們預(yù)付墊資,一編是應(yīng)付各種款項。當(dāng)時就是考慮,兩邊虛增了資產(chǎn)和負(fù)債,于是就對沖了。(其實也是硬解釋,但是我們不是故意要這么做去享受稅收優(yōu)惠的。)
也就是只能實事求是的跟他們說咯?但是管理員他也要寫說明上去,按實際情況這么寫省上也不允許,我們要怎么跟管理員迂回呢?
資產(chǎn)負(fù)債表上數(shù)據(jù)是個時點數(shù),為了能夠真實反應(yīng)我公司資產(chǎn)負(fù)債情況,年末我公司根據(jù)項目的實際情況調(diào)整了暫估預(yù)付和暫估應(yīng)付數(shù)據(jù)。我公司無故意偷逃稅款,今后將認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法知識和財務(wù)知識,如實申報納稅。
這個說明,大致就這樣寫。你可以再添加點其他的。
讓領(lǐng)導(dǎo)跟稅管員,多多交流,很多事情都是我們財務(wù)之外的。
好的老師,如果按最壞的打算,他們不認(rèn)可這樣的做法,讓我們更正,那我還能不能把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)出來,然后利潤做小一點,這樣即使按25%的稅率繳納稅款也不會交很離譜,
是的,存貨那么大,就轉(zhuǎn)出來做成本。(下午他們來,先喝茶再聊天,訴訴苦,如果問了那個應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),就按照上面的硬解釋,不行了就是這個最壞的結(jié)果更正報表了。我們肯定不會直接說,故意享受小微企業(yè)優(yōu)惠的。)
寬心,他們也是人,又不是鬼,不要膽怯,沒理也要硬說三分。他聽不聽是他的事。
嗯,好的老師,主要怕的是他們讓更正申報補繳納稅款的同時,又不讓再結(jié)轉(zhuǎn)成本,和更正報表,那就得交300多萬的稅款,老板不得把我殺吃了的
下午先跟他們聊聊,主要是老板得出面。
老板不知道我這樣調(diào)賬,但像老師說的,墊資,要付材料款,工程虧錢,這些他是知道的。他最終只管我能不能把這事平了,然后不補或者少補稅款
哎,現(xiàn)在的工作都越來越難做了。上月我們那個環(huán)衛(wèi)公司因為不符合服務(wù)業(yè)加計扣除從22年調(diào)到現(xiàn)在,稅務(wù)局也是,不想加計抵扣非要讓做,現(xiàn)在通知又不符合條件。真是映了那句,出來混早晚得還。
是呢,老師你是自己開代理記賬的嗎?好像問題次數(shù)到了,一會我重新找你提問哈
我在guo qi 上班。業(yè)余做答疑。最近也很忙,已經(jīng)好就沒上來答疑,看到微信消息通知,我才回復(fù)你。