 
                            借、應收票據 貸、銀行存款 收回來,借銀行存款, 貸應收票據

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好,請問一下別的公司給我們公司一張承兌匯票,我們又去貼了現,應收票據底下是二級科目嗎?收票都是正常的,我們有協(xié)議也有銀行往來 但是往外貼票的時候,因為是小公司的貼現,給我們的只有現金沒打到銀行存款對公賬戶。這個貼現手續(xù)費及具體業(yè)務后面沒有協(xié)議和附件,只打給領導現金銀行卡了。這種情況下我們應該怎么樣處理
您好,曲老師, 我是昨天請教你的那個學生,印象對你很深刻,你答疑我很滿意,老師,昨天請教過你我企業(yè)有一部分檔口對外承包給(個人)經驗餐飲,場地、服務員是我單位的,例如承包給自然人,他個人自己銷售餐飲食材,然后通過我們單位收款的直接到公戶,營業(yè)額百分核算比或者每個月固定管理費服務費,然后你和我說做賬處理收到款借銀行存款貸其他應付款-某某貸主營業(yè)收入-管理服務;然后我企業(yè)要從收到他們的營業(yè)額扣除屬于我們的管理服務費,余下的轉回給他們,這個轉款金額大會不會對我企業(yè)有風險?
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
你好 老師 我們在建工程之前合同預估有54萬多 付過對方公司兩次款總共50萬 之前做的分錄是借在建工程 50 貸 銀行存款 然后現在要轉固定資產 但是收到的結算單上只有48萬多 就是我們多付了他們 票開來金額是對的 但是款還沒返還給我們 這種我轉固定資產要怎么寫分錄才對呢
老師你好,我想請問下,個人掃公司的收款碼,然后公司再把收到的款項轉給這個掃碼付款的人(主要是因為公司資金緊張,想提前提現出來),中間的銀聯系統(tǒng)收的手續(xù)費可以做公司的財務費用嗎?這能算是公司正常經營產生的財務費用嗎?
 
                您好老師麻煩咨詢一下外貿企業(yè)出口退稅勾選了內銷應該是出口抵稅怎么處理已經報稅咯
每年年末收取下一年度的租金,是必須有“每年營業(yè)現金流量和租金對稅的影響都發(fā)生在當年年末”這個先行條件才可以錯期抵稅的嗎?稅法中企業(yè)所得稅對于租金收入是按照合同約定的應付租金日期來確定納稅義務發(fā)生時間,感覺也沒有辦法在財務管理里面直接套用。我今年考試遇到同樣的情況了,是按錯期來處理的,要是注協(xié)不給算對可就鬧笑話了。不過如果只是這塊錯了,中間年份的現金流和現值算對了的話是不是也有分?
公司微信是怎么申請的
你好,生生產部門發(fā)生的廂貨車審車費、辦公費,財務做賬時應該歸屬到哪個科目?
分公司顧客儲值費用(分公司注銷)怎么結轉到子公司
老師 我購買的20萬的固定資產應該從利潤減去嗎
去年收房租1萬元元,已開發(fā)票做收入,今年退0.8萬,開紅票如何做賬?
請問公司注冊地在珠海,員工被外派去茂名工作,員工在茂名租房可以抵扣個稅嗎?
河南受益所有人信息備案,是否都要填或填免報提交?謝謝老師,有人說沒接到銀行通知或短信不用填,是嗎?謝謝老師
老師,中間商銷售蔬菜,可以直接開0稅率普票吧?不用再向稅局走什么流程
老師,為什么不用通過其他應收—正瑞這個科目,您是把這一步省略了嗎
因為人家給你的承兌,這個就不需要過度往來科目了,直接用應收票據就行。
謝謝老師
不用客氣 工作愉快