同學(xué)你好,是的,簡(jiǎn)易計(jì)稅部分是不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣的;
老師好!我們房地產(chǎn)老項(xiàng)目,采用的是簡(jiǎn)易征收,也就是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,可是我們這邊的會(huì)計(jì)說(shuō)水電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,是這樣嗎?為什么???
老師,我的申報(bào)表里抵扣金額大于銷(xiāo)項(xiàng)金額。為什么會(huì)產(chǎn)生幾百塊錢(qián)的增值稅?難道簡(jiǎn)易征收不能抵扣嗎?
老師,我的那個(gè)增值稅抵扣剩了簡(jiǎn)易征稅不能抵扣。那我的水利基金應(yīng)該按照什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)填應(yīng)稅項(xiàng)?是簡(jiǎn)易征稅的不含稅額還是本月收入的和
老師 請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)月認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)稅 但是不申報(bào)抵扣 用來(lái)留底扣稅 在增值稅本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢 我選的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 但是一申報(bào)后會(huì)產(chǎn)生繳納稅金 不知道怎么回事
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷(xiāo)免稅發(fā)票,可以按票價(jià)的百分之九抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)沒(méi)有勾選認(rèn)證,不就在稅務(wù)系統(tǒng)里增值稅附表二里不能生成進(jìn)項(xiàng)抵扣金額嗎,那賬上金額和申報(bào)金額就不一致了呀
請(qǐng)問(wèn)老師普通發(fā)票印花稅計(jì)稅依據(jù)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢?
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫(xiě)成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識(shí)做綜合題覺(jué)得好亂[難過(guò)],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類(lèi)
商貿(mào)企業(yè),賣(mài)出一臺(tái)設(shè)備1200萬(wàn),設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請(qǐng)問(wèn)這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤(rùn),和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請(qǐng)老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒(méi)有工資,來(lái)公司的高鐵票可以報(bào)銷(xiāo)嗎,如果能報(bào)銷(xiāo),作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過(guò)多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開(kāi)出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師那像我們物業(yè)公司產(chǎn)生的這個(gè)水費(fèi)。該用簡(jiǎn)易辦法來(lái)交稅。因?yàn)樽詠?lái)水公司給我們開(kāi)的也是3%的發(fā)票。
老師,我好像點(diǎn)錯(cuò)了,你隨便回復(fù)一下,讓我結(jié)束提問(wèn)
好的,祝您學(xué)習(xí)愉快