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上月多計提的附加稅,本月紅沖,是不是也要紅沖上個月末結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤呢?上月所得稅費(fèi)用需要紅沖嗎?

2020-10-21 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 17:13

你好,不需要的,記計入這個月的就可以了。

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快賬用戶5357 追問 2020-10-21 17:15

沒明白,我上個月多計提了附加稅,實際沒有繳納這么多,不需要紅沖多計提的附加稅?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 17:16

你好!,原分錄做紅字就可以影響這個月的利潤

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快賬用戶5357 追問 2020-10-21 17:17

那所得稅費(fèi)用這塊也不需要調(diào)整的吧

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快賬用戶5357 追問 2020-10-21 17:18

原分錄紅沖之后再重新按實際繳納的計提是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 17:19

你好!是的,按正確的在做。

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你好,不需要的,記計入這個月的就可以了。
2020-10-21
你好 不用 ,直接紅沖費(fèi)用分錄 就可以了
2021-02-23
學(xué)員您好,這種情況是要的。
2023-03-10
你好,是的,負(fù)數(shù)沖,之后按發(fā)票做,你這個軟件做賬不需要沖結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,你軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-07-07
你好,之前多計提了稅金及附加,本月沖紅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:稅金及附加 結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:稅金及附加 貸:本年利潤 本年利潤可以是借方負(fù)數(shù),也可以是貸方正數(shù)?
2022-04-26
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