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老師你好,就是公司購買的一些餐巾紙,紙杯,酒,飲料作為員工節(jié)日聚餐呢,這個入設(shè)么科目了,具體的分錄如何寫,有發(fā)票 有付款回單 單據(jù)都全了。請教老師。

2020-10-21 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 17:05

您好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款

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快賬用戶8239 追問 2020-10-21 17:14

老師員工的費用報銷單據(jù)都全了,發(fā)票,銀行回單,就直接做借:管理費用_交通費 貸:銀行存款,可以嗎,用不用每次都用其他應(yīng)付或其他應(yīng)收過度了。

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齊紅老師 解答 2020-10-21 17:23

要通過應(yīng)付職工薪酬科目走賬

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齊紅老師 解答 2020-10-21 17:24

抱歉 交通費不需要 直接您這樣寫分錄可以的

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快賬用戶8239 追問 2020-10-21 17:28

好的明白了,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2020-10-21 17:39

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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快賬用戶8239 追問 2020-10-21 18:16

老師就是你那里有往來賬的清理模板嗎?有的話能發(fā)一下嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:33

實在抱歉 沒有這樣的模板 對不起

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您好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2020-10-21
你好!是的,按規(guī)定需要有姓名,身份證號,手機號,也不是這種白條,應(yīng)該是收據(jù)
2023-10-06
親愛的您好,我太理解您了,這種賬讓財務(wù)做得難受,這個根本不行的,一會我把那個零星收入的規(guī)定發(fā)在下面。老板這樣的操作根本不行,成本都不能扣除,年度要納稅調(diào)增的,就是我們會只有收入,沒有多少成本,要交所得稅,老板可能不懂這些,需要在老板心情還好的時候跟他說這些情況,如果他還是不聽,那我們作為財務(wù)的義務(wù)盡到了,明年匯繳您全部調(diào)增,您是按規(guī)定來的,不調(diào)的話稅務(wù)查到要交滯納金的。 國家稅務(wù)總局2018年28號《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 按照《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號),第九條的規(guī)定:企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。 1、對按次納稅的自然人,向企業(yè)提供銷售、勞務(wù)或服務(wù),每次銷售額(不含稅)在500元以下,企業(yè)可憑自然人開具的個人收據(jù)在稅前扣除,無需發(fā)票。 2、自然人連續(xù)發(fā)生銷售,每日累計發(fā)生的銷售額作為一次,總金額在500以下,企業(yè)可憑自然人開具的個人收據(jù)在稅前扣除,無需發(fā)票。 另外,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理規(guī)定》規(guī)定,企業(yè)境內(nèi)支付屬于增值稅應(yīng)稅范圍的以發(fā)票作為稅前扣除憑證,但個人交易滿足,小額零星”條件的可以不需要發(fā)票。對于“小額零星”的標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定只明確了“小額”是指金額低于增值稅起征點(500元/次) , 但是對于“零星”的標(biāo)準(zhǔn)卻沒有界定,因此對于每月都要支出500元的交易是否能認(rèn)定為“零星”是存在風(fēng)險的。有稅務(wù)稽查案例表明,對于每月都要支出500元以下個人交易,持續(xù)交易一段時間的,稅務(wù)稽查認(rèn)定已經(jīng)不屬于“零星”交易而是“持續(xù)”交易,需要以發(fā)票為稅前扣除憑證。
2023-10-06
你好,首先就是要在以后的支出中,報銷單都開具公司抬頭的發(fā)票,根據(jù)發(fā)票從公戶報銷 之前的可以先根據(jù)代理公司的科目余額等做起初
2024-02-29
你好,同學(xué)。 1,這個時候?qū)Ψ介_的是不征稅的預(yù)售發(fā)票,你是作為預(yù)付賬款處理 2,您首先,是要確定他計的是哪個科目,后面沖預(yù)付的時候才能對應(yīng)處理的??梢钥紤]通過合同查詢,做賬的憑證來確定放的哪個科目
2020-10-04
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