您好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
尊敬的老師好,首先祝您節(jié)日快樂! 想咨詢您兩個問題,望您賜教: 1、公司購買了7套房產(chǎn),目前還未交房,僅付了房款并拿到對方開出的發(fā)票,請問要如何做賬,如何提折舊,按多長時間提折舊呢? 2、公司上一位會計在收款和付款時并未建立二級科目,而是直接將款項放入應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了幾家公司的退款,按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉,可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目,公司成立十幾年了,翻賬來看工作量太大,請問老師,我該怎么處理比較合適啊??
老師你好,就是公司購買的一些餐巾紙,紙杯,酒,飲料作為員工節(jié)日聚餐呢,這個入設(shè)么科目了,具體的分錄如何寫,有發(fā)票 有付款回單 單據(jù)都全了。請教老師。
請問老師,我們是一家專業(yè)做電商的公司,公司店鋪開了十幾家,各個平臺都有,內(nèi)賬這塊,銀行賬戶都沒有分開用,除了店鋪的收支外,其他的都是混用支付寶和銀行卡作為日常的經(jīng)營,還有自己制造加工,出納就是老板,平時采購付款就是老板,我內(nèi)外賬都做,收付款沒有單據(jù),只能根據(jù)銀行的出入做賬,老板說要無紙化辦公,說不用把付款收款憑證打印出來,只做電子憑證就行,但是要求把總賬做出來,目前公司非?;靵y,經(jīng)常有款項出入,卻不知道是什么用途,我要求再釘釘上提交付款和收款流程,但是還是有人不做,老板(出納)還是把款付出去,導(dǎo)致我做賬非常困難,請問老師,我怎么整改呢?憑證是不是要做出來要好點。
老師,這個月從總部進了貨,總部跟分公司獨立核算,自負盈虧,比如我們從總部進貨來的貨價款總額是9萬,這個9萬就是分公司的成本,9萬塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上,等對上后,假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊,6月需要做的會計分錄是啥?進貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請問現(xiàn)在進貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細節(jié)也請講一下,講的細致有耐心的請回復(fù),謝謝。
我們酒店餐飲的,老板是采購經(jīng)常買東西,想便宜,在路邊哪個便宜就買東西了,都沒有發(fā)票,而且都是用手寫張便條紙,叫我財務(wù)這邊要按規(guī)范做,我查了500金額以下的便條紙也可以,但是要寫上銷售者的電話,姓名,有身份證號碼更好,是這樣的嗎?老板叫我這邊全部手每張用固定的單據(jù)寫幫供應(yīng)商些,銷售單,我覺得工作量太大,干不了,老師有什么好的建議嗎?都是沒有發(fā)票的,這上面的名字是公司采購的名字,還不是供應(yīng)商的,全部都是寫這種便條紙,卻叫我們財務(wù)要按規(guī)范來做[破涕為笑]
老師,您好!我想問下稅金和附加登記明細賬 應(yīng)交稅費~城市維護費、教育費:地方教育費借貸關(guān)系登在一起嗎?謝謝
你好,請問社保公司至少要交一個人嗎?因為公司員工都不愿意交,所以目前公司一個人都沒有交,這樣可以嗎?
老師,24年處理固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的折舊,在做A105080納稅調(diào)整表中,那個本年折舊金額是用計提的總額減去結(jié)轉(zhuǎn)的折舊額的數(shù)據(jù)填嗎?比如折舊了100萬,處置時結(jié)轉(zhuǎn)借方10萬,填本年折舊攤銷額是寫90萬對嗎?
甲公司一般納稅人,4月增值稅進項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做
員工工裝是否屬于合理支出?能否對公轉(zhuǎn)賬?
稅務(wù)財務(wù)財務(wù)負責(zé)人變更了 工商那邊沒有變更對于財務(wù)負責(zé)人來說有影響嗎
我們的辦公室和車都是老板名下的可不可以寫個租賃合同,房租和車最多能寫多少的租金?要去交稅嗎?
請問關(guān)于發(fā)票開具規(guī)范的文件是什么意思就是包含建筑服務(wù)發(fā)票跟不動產(chǎn)租賃發(fā)票必填信息,貨物銷售需要有規(guī)格型號要求的
小規(guī)模公司連續(xù)開票超500萬,會強制成為一般納稅人嗎?
老師您好,想問一個問題 公司7月份認(rèn)繳注冊資本100萬(分別為A股東70,B股東30) 7月收到B股東投資款11萬元,已經(jīng)全部入賬實收資本,已經(jīng)繳納印花稅 同年11月公司的認(rèn)繳金額變更為10萬,這時候11月的賬務(wù)如何處理好一點,轉(zhuǎn)回給股東處理可以嗎,還是如何
老師員工的費用報銷單據(jù)都全了,發(fā)票,銀行回單,就直接做借:管理費用_交通費 貸:銀行存款,可以嗎,用不用每次都用其他應(yīng)付或其他應(yīng)收過度了。
要通過應(yīng)付職工薪酬科目走賬
抱歉 交通費不需要 直接您這樣寫分錄可以的
好的明白了,謝謝老師。
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師就是你那里有往來賬的清理模板嗎?有的話能發(fā)一下嗎?
實在抱歉 沒有這樣的模板 對不起