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Q

尊敬的老師好,首先祝您節(jié)日快樂! 想咨詢您兩個問題,望您賜教: 1、公司購買了7套房產(chǎn),目前還未交房,僅付了房款并拿到對方開出的發(fā)票,請問要如何做賬,如何提折舊,按多長時間提折舊呢? 2、公司上一位會計在收款和付款時并未建立二級科目,而是直接將款項放入應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了幾家公司的退款,按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉,可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目,公司成立十幾年了,翻賬來看工作量太大,請問老師,我該怎么處理比較合適啊??

2020-10-04 18:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-04 20:36

你好,同學(xué)。 1,這個時候?qū)Ψ介_的是不征稅的預(yù)售發(fā)票,你是作為預(yù)付賬款處理 2,您首先,是要確定他計的是哪個科目,后面沖預(yù)付的時候才能對應(yīng)處理的??梢钥紤]通過合同查詢,做賬的憑證來確定放的哪個科目

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快賬用戶3618 追問 2020-10-04 20:40

老師好,第一個問題分錄是:借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款嗎?這個錢已經(jīng)付過了,是由老板個人刷卡支付,并未走公戶的,請問這樣是直接入固定資產(chǎn)嗎?折舊的話怎么樣折呢? 2、也就是說只有一個方法:只能通過翻看以前的合同和憑證才能做賬了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-04 20:44

1,借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款,你這里還不符合資產(chǎn)的確認(rèn) 2,是的。

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快賬用戶3618 追問 2020-10-04 20:45

那什么時候才符合資產(chǎn)的確認(rèn)呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-04 20:50

交房才能確認(rèn),在此之前是不可以的

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快賬用戶3618 追問 2020-10-04 20:53

哦哦,明白了,交房還要等好幾年呢,那等交房了要怎么做分錄呢?老師,幾年后交房了,要拿什么憑據(jù)來確認(rèn)呢

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齊紅老師 解答 2020-10-04 20:56

是的,交房的時候會開正式發(fā)票的

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快賬用戶3618 追問 2020-10-04 21:18

老師,請教一下交房的分錄,麻煩您了

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齊紅老師 解答 2020-10-04 21:20

借,固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 增值稅 進(jìn)項 貸,預(yù)付賬款

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快賬用戶3618 追問 2020-10-04 21:27

明白了,最后一個問題,是關(guān)于這個資產(chǎn)折舊的,是確認(rèn)收入的下個月開始折的是嗎,要怎么樣折呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-04 21:29

是的,下月開始折舊折舊,要看你企業(yè)財務(wù)制度規(guī)定的折舊方法

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快賬用戶3618 追問 2020-10-05 15:26

老師,我們按直線法中年限平均法折舊,一共買了9套房子,金額是:4490360元,請問要怎么折呢?

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你好,同學(xué)。 1,這個時候?qū)Ψ介_的是不征稅的預(yù)售發(fā)票,你是作為預(yù)付賬款處理 2,您首先,是要確定他計的是哪個科目,后面沖預(yù)付的時候才能對應(yīng)處理的??梢钥紤]通過合同查詢,做賬的憑證來確定放的哪個科目
2020-10-04
1.關(guān)于預(yù)付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因為購買資產(chǎn)和裝修款項未開發(fā)票而導(dǎo)致預(yù)付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的科目,并在匯算清繳時進(jìn)行調(diào)增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細(xì)說明未開發(fā)票的原因、時間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。 關(guān)于是否有相關(guān)的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務(wù)總局或相關(guān)政府部門發(fā)布的相關(guān)文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關(guān)于應(yīng)付賬款科目中已停止合作供應(yīng)商款項的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應(yīng)商停止合作,但應(yīng)付賬款科目中仍存在欠對方款項的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細(xì)說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
同學(xué)你好 上面的開始說的對,分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納 你們是什么準(zhǔn)則就用什么科目,不用改 實操有建筑行業(yè)的,也有課程
2020-10-09
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