你好,針對(duì)調(diào)增的15萬(wàn)補(bǔ)交企業(yè)所得稅 如果前后稅率不一致,那就需要補(bǔ)交差額稅率的稅款的??
老師,如19年企業(yè)所得稅中應(yīng)納稅所得額是290萬(wàn)。后續(xù)檢查需調(diào)增15萬(wàn),那后續(xù)調(diào)增15萬(wàn)是要加上前期290萬(wàn)已申報(bào)的應(yīng)納稅所得額,來(lái)整個(gè)看需補(bǔ)的稅,還是單獨(dú)按后期讓調(diào)增15記算需補(bǔ)的所得稅了
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報(bào)表,調(diào)增成本,彌補(bǔ)虧損17年是-15萬(wàn),未修改18年報(bào)表前彌補(bǔ)虧損是4千多,19年彌補(bǔ)了9萬(wàn)多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬(wàn),彌補(bǔ)虧損明細(xì)表該如何填寫(xiě)呢?應(yīng)納稅所得額該如何計(jì)算?
某居民企業(yè)符合稅法所認(rèn)定的小型微利企業(yè)條件。在以下兩種情況下那種計(jì)算正確或不正確原因各是什么?該企業(yè)當(dāng)年納稅調(diào)整后所得30萬(wàn)元,其中涉及農(nóng)業(yè)種植所得18萬(wàn)元。其應(yīng)交企業(yè)所得稅的計(jì)算有兩種:(1)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為12萬(wàn)元,減按50%,稅率20%。應(yīng)交企業(yè)所得稅=12*50%*20%=1.2萬(wàn)元(2)先將當(dāng)年納稅調(diào)整后所得30萬(wàn)元減按50%計(jì)算,即30*50%=15萬(wàn)元,再減去涉及農(nóng)業(yè)種植所得18萬(wàn)元,則當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為0,企業(yè)不需要繳納企業(yè)所得稅。
老師你好,申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),管理費(fèi)用記入18萬(wàn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)賬錯(cuò)了,更改年報(bào)。實(shí)際管理費(fèi)用為15萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)3萬(wàn)應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中記調(diào)增還是調(diào)減?
請(qǐng)問(wèn)老師,小型微利企業(yè),如果公司在匯算清繳時(shí)候有50萬(wàn)發(fā)票沒(méi)有收到,需要調(diào)增50萬(wàn),那補(bǔ)繳的所得稅,是用調(diào)增的應(yīng)納稅所得額?25%的稅率嗎,還是按照5%來(lái)核算。
標(biāo)書(shū)中資金來(lái)源和資金類型怎么填寫(xiě)?
發(fā)票上的稅額是需要開(kāi)票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)10萬(wàn)普票,交多少稅啊
老師問(wèn)一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫(xiě)上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫(xiě)了單位“萬(wàn)元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫(xiě)了單位別的都沒(méi)問(wèn)題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問(wèn)1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說(shuō)明有模板嗎
沒(méi)明白,如我前期是應(yīng)納稅所得額290萬(wàn),不超300萬(wàn),享受小微企業(yè)。按10%稅率交納,現(xiàn)在調(diào)增15萬(wàn)。這個(gè)是按25%算,
你好,調(diào)增之后,應(yīng)納稅所得額305萬(wàn),已經(jīng)不是小微企業(yè)了,所以需要按25%計(jì)算納稅的?