這個月發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 應(yīng)付職工薪酬-獎金16643.07 貸銀行存款。

上個月多計(jì)提17000元工資,這個月的分錄該怎么修改這分錄
上個月發(fā)40000元工資,這個月只發(fā)10000元的工資加上16643.07元獎金,會計(jì)分錄怎么做,還有上個月已計(jì)提40000元工資,這個月要計(jì)提多少
老師?請問,我上個月計(jì)提工資多計(jì)提了3000元錢,這個月實(shí)發(fā)的沒有那么多,上月計(jì)提時借管理費(fèi)用~工資 貸應(yīng)付職工薪酬~工資,請問多計(jì)提的這3000元要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,上月應(yīng)發(fā)工資116192元,個稅代扣代繳468.3元,最后實(shí)發(fā)工資115723.7元,這個時候計(jì)提工資會計(jì)分錄怎么做呢?個稅需要計(jì)提嗎?
小規(guī)模7月計(jì)提工資40000元,現(xiàn)在能發(fā)工資嗎?發(fā)了是不9月上報個稅,這40000支付給幾個人,人數(shù)不定吧
請問老師,報關(guān)單是CIF價,我按FOB價確認(rèn)收入,那么剩下的運(yùn)保費(fèi),怎么處理,運(yùn)保費(fèi)需要開發(fā)票嗎
老師一般納稅人銷售產(chǎn)品提供的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率是幾個點(diǎn)啊
公司借個人的錢,收不回來的,如何做賬?需要什么附件
老師,外匯平時做賬匯率都是先按6.5做賬,然后后期客戶下單匯款可能都要7.1左右。這樣的話應(yīng)收還是按6.5結(jié)算應(yīng)收賬款,然后費(fèi)率差直接做調(diào)匯,這樣操作可以嗎?會影響利潤嗎?還是說要怎么做不會太大影響
老師好,單位好幾個員工的個稅以前幾個月都沒有申報,都沒有超過5000元。這個月報個稅的時候如果新增上她們,把入職月寫5月份,工資是這6個月的總合數(shù),這樣增加可以嗎?有沒有稅務(wù)問題?
老師,麻煩幫我看下唄,沒填過財(cái)務(wù)報表和增值稅申報表,我如果按按這個固定的銷售收入成本同時都是無票收入小規(guī)模納稅人,預(yù)填這幾個表,按這個數(shù)值是不是沒有錯呀
樸老師進(jìn) 普通住宅與其他類型房地產(chǎn)在土地增值稅收入口徑確認(rèn)時: 普通住宅應(yīng)分?jǐn)偟囊芽鄢恋貎r款抵減的銷項(xiàng)稅額口徑怎么確認(rèn)? 是按扣除土地價款抵減的全部銷項(xiàng)稅額?普通住宅可售建筑面積/總可售建筑面積的方法分?jǐn)?還是按扣除土地價款抵減的全部銷項(xiàng)稅額?普通住宅含稅銷售收入/全部含稅收入比照分?jǐn)偰兀?/p>
個體戶業(yè)主名下是車與他的個體戶簽個使用協(xié)議,那么車產(chǎn)生的相關(guān)的費(fèi)用,可以用作抵個體戶的費(fèi)用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)針對什么繳費(fèi)
這個題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會是4期呢


怎么計(jì)提
借應(yīng)付職工薪酬-工資10000應(yīng)付職工薪酬-獎金16643.07貸銀行存款26643.07 你上月已經(jīng)計(jì)提過工資了,不做計(jì)提。如果獎金沒有計(jì)提 這月做 借管理費(fèi)用-獎金16643.07 貸應(yīng)付職工薪酬-資金16643.07。