是工資表多計提了,還是你和工資表不一樣,你憑證多計提了
上個月多計提17000元工資,這個月的分錄該怎么修改這分錄
上個月發(fā)40000元工資,這個月只發(fā)10000元的工資加上16643.07元獎金,會計分錄怎么做,還有上個月已計提40000元工資,這個月要計提多少
中途接賬,發(fā)現(xiàn)1-10月以前會計計提工資是當月計提當月發(fā)放,而實際上是這個月工資,下個月發(fā)放。怎么修改分錄或者怎么做
老師,你好!上個月工資多計提了4167,這個月分錄應該怎樣寫?
老師。上個月多計提的工資這個月怎么做分錄
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
憑證多計提了,本來公司說發(fā)幾個老板的工資,后面沒有發(fā)
那就直接原來的分錄做紅沖就可以了。
怎么做?麻煩老師寫詳細一點,還有三個月30號發(fā)了中秋節(jié)補貼,每個員工¥200這個分錄怎么做?
你之前計提工資的分錄,如果計提了100元,只發(fā)了60元,那四十元不發(fā)了,直接把之前的分錄搬過來 ,數(shù)字寫成-40元就可以了。所以先改分錄。 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費? 這個是中秋的會計分錄。