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Q

老師問一下,我們單位是分包單位,發(fā)票今年4月份的時候開給他們的,現在對方有100多萬工程款打進來了,那這筆工程款應該怎么處理

2020-10-21 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-21 16:24

同學你好! 計入工程結算科目

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齊紅老師 解答 2020-10-21 16:28

如果覺的老師回答的滿意,請給予五星支持哦~

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快賬用戶7217 追問 2020-10-21 16:29

老師我還不懂

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齊紅老師 解答 2020-10-21 16:31

第一步:工程開工后,每月根據實際發(fā)生的合同費用,作會計分錄: 借:工程施工—合同成本--**工程 貸:應付工資或原材料或周轉材料等 第二步:每月根據合同收取工程款時,作會計分錄: 借:銀行借款 貸:預收賬款或應收賬款--**單位 第三步:每月末,由公司預算部門按施工合同完工進度,開出工程結算價款帳單(見附件),送交財務部門,作會計分錄: 借:應收賬款--**單位 貸:工程結算--**工程 第四步:每月末,財務部門按照完工百分比法確認合同收入、合同成本和合同毛利,作會計分錄: 借:主營業(yè)務成本--**工程 工程施工—合同毛利--**工程 貸:主營業(yè)務收入--**工程

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齊紅老師 解答 2020-10-21 16:32

所以你應該 借:銀行借款 貸:工程結算--**工程

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快賬用戶7217 追問 2020-10-21 19:52

老師我的意思是,我筆工程款現在收到了,之后我們老板要用這個款了,用什么會計分錄去拿

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:12

公司收到的工程結算款,通過主營業(yè)務收入,最終形成企業(yè)的利潤,這部分錢可用于支付對應工程項目的成本。

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快賬用戶7217 追問 2020-10-21 21:19

老師問題就是我們還有一個單位是購入材料的,所以收工程款的那個單位是沒有購入材料發(fā)生的,那怎么辦?這個匯進來的錢我以什么方式拿出來好做賬?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:22

這個工程只有收入,不發(fā)生成本嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:22

工程沒有施工費,材料費嗎?

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快賬用戶7217 追問 2020-10-21 21:28

是的,材料費在還有一個單位發(fā)生。那怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:55

可以從另外那個單位購買材料,作為對應工程的成本。

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同學你好! 計入工程結算科目
2020-10-21
你好 你好 應交增值稅是? 100/1.09*0.09-80 =X 附加=X*12%
2020-12-14
您好,對方是我們的分包單位么,不給發(fā)票要問他們要的,沒有發(fā)票的成本費用不能稅前扣除 借:工程施工-合同成本-分包成本 貸:銀行
2024-08-09
你這里是讓對方開具發(fā)票過來作為你的成本處理,然后根據成本支付出去處理。
2020-01-03
那你這個20萬是要開這個負數的發(fā)票呀,沖減你的收入處理。
2021-01-29
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