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老師我上月計提了工資5萬,本月實發(fā)4萬,我應該怎么處理和怎么做分錄

2020-10-21 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-21 14:24

多計提,借管理費用-1萬貸應付職工薪酬-1萬,

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快賬用戶4384 追問 2020-10-21 14:32

那如果是少提了呢

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齊紅老師 解答 2020-10-21 14:38

補上,借管理費用 貸應付職工薪酬

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多計提,借管理費用-1萬貸應付職工薪酬-1萬,
2020-10-21
同學您好,借:應付職工薪酬工資5貸:銀存4,其他應付款1,
2023-12-11
如果后面不發(fā)了 就紅字沖減管理費用銷售費用
2020-04-03
您好,那沒事,可以下個月補提
2022-11-16
你好,五月份借應付賬款貸銀行存款,借應付賬款貸制造費用,借制造費用貸應付賬款。
2021-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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