您好,在一定條件下是可以做不征稅收入,但同樣上述不征稅支出,不得抵扣企業(yè)所得稅。

請問老師,我們收到財政專項資金的補貼,能不能作為符合條件的財政性資金不征稅?關(guān)于這塊的最新文件依據(jù)是哪個?
老師您好,我們申請了國家課題,取得符合不征稅收入條件的財政資金,同時我們有配套資金,請問配套資金是否和國撥的財政資金一樣,在稅務上收入為不征稅收入,支出也不能稅前扣除呢?
老師你好:打擾下,下面這道題目該選擇哪個答案? (多選題)根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,企業(yè)的下列收入中,屬于不征稅收入范圍的有(????)。 A.財政撥款 B.依法收取并納入財政管理的政府性基金 C.提供勞務收入 D.符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益
想咨詢你一個專業(yè)的問題,我們制造業(yè)公司10月收到政府補助的專項資金下發(fā)文件(用于購買固定資產(chǎn)的)。但是有些合同簽訂的日期是5月簽的,有些是沒有日期的,稅局說我們這些合同都是在財政補助文件下發(fā)前,不得做為政府補助計入遞延收益,要按營業(yè)外收入申報,有沒有反駁的文件依據(jù)呢?
可彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)是600萬,我一直沒理解那張表的意思,填我知道怎么填,但是填完之后的效果是不是,假如25年應納稅所得額是100萬,本來要交企業(yè)所得稅的,彌補完以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅了
發(fā)票額度調(diào)增,一個月有次數(shù)限制嗎
老師好,我公司是2018年成立的注冊資金100萬元的鋁合金加工企業(yè),一人有限公司,現(xiàn)在要求實繳,老板讓我去工商變少一點,最低可以改為多少,我也不懂,請老師指點
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
出口報關(guān)單在哪里下載?生產(chǎn)形企業(yè),增值稅申報時候,怎么知道當月是否有出口業(yè)務?避免漏申報增值稅?
老師,報關(guān)單和進項發(fā)票床墊單位是個。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認。
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
那就是本年作為不征稅收入后、二年支出的話也不得抵扣?計入營業(yè)外收入最后作為股利分配算是支出嗎?二年也要調(diào)增是嗎?
您好,是的,您的理解非常正確。與年限無關(guān)。