您好,配套資金是屬于不征稅收入的

老師您好,我們申請(qǐng)了國家課題,取得符合不征稅收入條件的財(cái)政資金,同時(shí)我們有配套資金,請(qǐng)問配套資金是否和國撥的財(cái)政資金一樣,在稅務(wù)上收入為不征稅收入,支出也不能稅前扣除呢?
老師您好,我們單位屬于民辦學(xué)校,每年收取的學(xué)雜費(fèi)和生活費(fèi)加上國家補(bǔ)助資金,超過了500萬,根據(jù)增值稅稅收優(yōu)惠政策,就以上收入學(xué)校應(yīng)該是符合免稅條件,我想問的是,如果學(xué)校不主動(dòng)申請(qǐng)為一般納稅人,稅務(wù)會(huì)自動(dòng)認(rèn)定我們?yōu)橐话慵{稅人嗎?
下列關(guān)于企業(yè)所得稅不征稅收入的說法,錯(cuò)誤的是()。 A.對(duì)企業(yè)依照法律、法規(guī)及國務(wù)院有關(guān)規(guī)定收取并上繳財(cái)政的政府性基金,準(zhǔn)予作為不征稅收入,于上繳財(cái)政的當(dāng)年在計(jì)算應(yīng)納稅 所得額時(shí)從收入總額中減除 B.財(cái)政性資金包括增值稅即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收,也包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款 C.對(duì)企業(yè)取得的由國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定專項(xiàng)用途并經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的財(cái)政性資金,準(zhǔn)予作為不征稅收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所 得額時(shí)從收入總額中減除 D.企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除 【您的答案】:B 老師B錯(cuò)在沒有出口退稅款?
請(qǐng)核實(shí)2022年度企業(yè)所得稅營業(yè)外收入209890.33元,“不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用未做納稅調(diào)增或是否符合不征稅調(diào)減政策”? 老師,我們這筆錢是屬于工業(yè)企業(yè)規(guī)上獎(jiǎng)勵(lì)資金,我們在收到這筆資金后,在用的時(shí)候沒有規(guī)定也沒有標(biāo)注用于哪方面的開支,這個(gè)屬于稅前扣除的項(xiàng)目不?
需要符合什么條件可以作為不征稅收入?您好,一、收入總額中的下列收入為不征稅收入:(一)財(cái)政撥款;(二)依法收取并納入財(cái)政管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金;(三)國務(wù)院規(guī)定的其他不征稅收入。二、財(cái)政撥款,是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。行政事業(yè)性收費(fèi),是指依照法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定,按照國務(wù)院規(guī)定程序批準(zhǔn),在實(shí)施社會(huì)公共管理,以及在向公民、法人或者其他組織提供特定公共服務(wù)過程中,向特定對(duì)象收取并納入財(cái)政管理的費(fèi)用。政府性基金,是指企業(yè)依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定,代政府收取的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。國務(wù)院規(guī)定的
你好老師,我要請(qǐng)問一下像我們廠里這個(gè)包裝物到財(cái)務(wù)掛賬,我們還需要開一張收據(jù)付到憑證下面嗎?
房開企業(yè)在開發(fā)樓盤時(shí)候發(fā)生的監(jiān)理費(fèi),審計(jì)檢測費(fèi),在土地增值稅清算中,是屬于開發(fā)成本還是開發(fā)費(fèi)用呢?
老師,電商商家對(duì)京東扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找平臺(tái)的誰問?
租賃甲方貨車,對(duì)方開具13%的稅票,乙方還可以付租賃車的人員工資,車輛燃油費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用嗎
前一陣全國違規(guī)吃喝后,現(xiàn)在餐費(fèi)能報(bào)銷嗎?
老師,辦公桌椅,現(xiàn)場工作臺(tái)是固定資產(chǎn)嗎?
小規(guī)模企業(yè)支付的房租費(fèi),在年度匯算清繳時(shí),未取得發(fā)票,匯算清繳是不是要調(diào)增利潤?
這個(gè)題目第一題 A選項(xiàng) 投資額不同不是用凈現(xiàn)值不太好嘛?
老師好,補(bǔ)繳稅的憑證怎么做呢
老師,咨詢您個(gè)問題,個(gè)人往來多少算高,個(gè)人這個(gè)必須是12月底把票拿回來還是到明年的年底拿回來票都行。


不過配套經(jīng)費(fèi)是屬于企業(yè)自己提供的,好像配套經(jīng)費(fèi)的部分沒有辦法形成收入,不過形成的支出也不能稅前扣除,對(duì)企業(yè)來說是不是增加了所得稅呀(不作為配套資金的話可以稅前扣除的)?~
不會(huì)增加所得稅,不作為配套扣除,然后作為配套,我有收入了,也不交稅