同學(xué)你好,按兩者的差額,填寫負(fù)數(shù)處理即可。不需要到稅務(wù)局辦理抵稅申請的。如果不能填寫負(fù)數(shù),就到稅務(wù)局去進(jìn)行非正常申報。
老師,2019年四季度開的增值稅專票,到了2020年1月開紅字發(fā)票沖銷了,請問老師19年四季度申報銷售額可要減去2020.1月紅沖的銷售額,謝謝
請問老師,本月開的紅字銷售增值稅專用發(fā)票在增值稅申報表附表一中怎么填?是直接在“開具增值稅專用發(fā)票”銷售額中沖減嗎?
提問,紅沖發(fā)票的銷售額大于本季度開票的銷售額,兩個如何在增值稅報表填列,紅沖需要先到稅局辦理退抵稅申請嗎
你好,公司是小規(guī)模納稅人按季度報稅,在4月開了2張發(fā)票,6月把其中的一張開紅字沖紅,現(xiàn)在要報第二季度的增值稅,本期銷售額需要怎么填呢,
請問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請問這個負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報時填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個,請問怎么填呢
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎
手寫的第二種方法是對的嗎,第一期是否是第三期末第四期初
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師,請把律師事務(wù)所整套賬務(wù)處理發(fā)我下
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個人,如何做會計分錄?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做啊?
填寫負(fù)數(shù)后,我本季度超三十萬的銷售額是不用交稅的,不用交稅又超了三十萬我再增值稅報表的小微企業(yè)免稅欄是填不進(jìn)去了,顯示黃色報不上去
同學(xué)你好,紅沖發(fā)票的銷售額大于本季度開票的銷售額,就是需要填寫負(fù)數(shù),如果填寫不了,需要到稅務(wù)局辦理非正常申報,謝謝。
填寫負(fù)數(shù)了,不就是多繳了要退稅的意思嗎?增值稅報表可以以負(fù)數(shù)結(jié)尾填嗎?負(fù)數(shù)也要填嗎,還是按照本季度開出的發(fā)票數(shù)填,多開的紅沖銷售額下個月繼續(xù)在報表填呢
紅沖發(fā)票多繳的稅額是不是可以做留底稅額
同學(xué)你好,按紅字發(fā)票減去藍(lán)字發(fā)票后的差額,填報負(fù)數(shù),要退的稅可以留抵。