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提問,紅沖發(fā)票的銷售額大于本季度開票的銷售額,兩個如何在增值稅報表填列,紅沖需要先到稅局辦理退抵稅申請嗎

2020-10-20 23:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 00:45

同學(xué)你好,按兩者的差額,填寫負(fù)數(shù)處理即可。不需要到稅務(wù)局辦理抵稅申請的。如果不能填寫負(fù)數(shù),就到稅務(wù)局去進(jìn)行非正常申報。

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快賬用戶8062 追問 2020-10-21 07:20

填寫負(fù)數(shù)后,我本季度超三十萬的銷售額是不用交稅的,不用交稅又超了三十萬我再增值稅報表的小微企業(yè)免稅欄是填不進(jìn)去了,顯示黃色報不上去

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齊紅老師 解答 2020-10-21 07:59

同學(xué)你好,紅沖發(fā)票的銷售額大于本季度開票的銷售額,就是需要填寫負(fù)數(shù),如果填寫不了,需要到稅務(wù)局辦理非正常申報,謝謝。

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快賬用戶8062 追問 2020-10-21 08:15

填寫負(fù)數(shù)了,不就是多繳了要退稅的意思嗎?增值稅報表可以以負(fù)數(shù)結(jié)尾填嗎?負(fù)數(shù)也要填嗎,還是按照本季度開出的發(fā)票數(shù)填,多開的紅沖銷售額下個月繼續(xù)在報表填呢

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快賬用戶8062 追問 2020-10-21 08:17

紅沖發(fā)票多繳的稅額是不是可以做留底稅額

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齊紅老師 解答 2020-10-21 08:28

同學(xué)你好,按紅字發(fā)票減去藍(lán)字發(fā)票后的差額,填報負(fù)數(shù),要退的稅可以留抵。

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同學(xué)你好,按兩者的差額,填寫負(fù)數(shù)處理即可。不需要到稅務(wù)局辦理抵稅申請的。如果不能填寫負(fù)數(shù),就到稅務(wù)局去進(jìn)行非正常申報。
2020-10-21
請問老師19年四季度申報銷售額可要減去2020.1月紅沖的銷售額 不用
2020-09-11
對的,同學(xué),你的理解是正確的
2020-10-19
你好,電子稅務(wù)局正常帶出來的金額是減去了紅字發(fā)票金額的,如果沒有減去你可以手工修改一下
2022-09-19
你好,這需要和你們主管稅務(wù)局溝通一下,后臺給你解決解鎖
2023-07-14
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