這個做到營業(yè)外收入就可以了
老師上月附加稅比實繳多提了應(yīng)該怎么處理
上季度計提附加稅多了,實際繳納稅金要少,這個怎么調(diào),計提116,實際繳納100。上季度已經(jīng)申報了,這個季度怎么處理
小規(guī)模納稅人,上季度的稅金及附加多計提了,應(yīng)該怎么處理?
老師,計提稅金及附加多,但是實際繳納時少,這個怎么處理
上個月已經(jīng)記提了稅金及附加,這個月直接抵繳欠稅,銀行上沒有扣那么多,上個月多記提的稅金及附加怎么處理做賬呢
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時候,怎么做?
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,只有項目負(fù)責(zé)人和護(hù)士的工資,請問這兩個人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進(jìn)去嗎?
請問老師,要補(bǔ)計一下以前老板借公司的款,是借:其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
老師賬戶綁定稅務(wù)怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實際是去年的,但是去年沒有計提這部分工資,我想?yún)R算的時候用這部分工資,我怎么做補(bǔ)提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時沒到賬,到25號還沒報有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計入什么費用科目
單位在并賬呢時候把在建工程并入了預(yù)算會計項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致項目支出累計結(jié)轉(zhuǎn)多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn),但項目支出結(jié)轉(zhuǎn)還有數(shù)據(jù),怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計提的年終獎只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?
還有其他辦法嗎 把差額做反方向分錄可以嗎
那就做之前分錄進(jìn)行紅沖也可以的。
這樣做稅金出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
你都沒有繳那么多,怎么會負(fù)數(shù)?
計提做借主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費,差額沖回做反方向,主營稅金負(fù)數(shù)
對呀,就是這樣,沒有問題的。