你好 按實際付款金額入賬 1元不用管 或者 讓對方重開收據按正確的金額開收據 收到錢時 借銀行 存款 貸其他應付款 付款時 借其他應付款 貸銀行存款
在校大學生專升本教育培訓機構,學費總額3500,先付費90%也就是3150,后期考試通過之后,再付費剩余的10%呢。 培訓機構只給學員開具收據,沒開發(fā)票。款項直接進入公司公戶。小規(guī)模納稅人,怎么入賬?分錄呢?
老師您好,我們是培訓學校,有部分培訓費收入是學員辦理貸款,由貸款機構直接付給我們,但是基本都是次月,還是分批到賬,比如月初辦理9800,月末到1/3,次月中旬1/3,次月末在到1/3,之前實時到賬的都用預收賬款核算,結轉收入就確認預收款,現(xiàn)在這種感覺要用應收賬款核算,但是預收款就不好體現(xiàn)了
培訓公司收學員學費代收代繳給學校,收到收據,支付的款項是476730.45,收據寫的款項是476731.45,這個多出來的1元如何入賬,之前收到的學費是直接通過公戶打錢給學校。分錄怎么做,8月收到收據。轉錢給學校的分錄,我是做了借:其他應付款貸:銀行,現(xiàn)在其他應付不平。
公立小學,沒有食堂,每天供餐公司送盒飯給學生個老師。月初通過APP收齊了本月學生飯費,錢是直接打到學?;緫舻?。下月初對請假天數(shù)進行了退費。請問怎么記賬,會計分錄我寫的對嗎? 收費時:借:銀行存款 貸:其他應付款——xx供餐公司 退費時做個和收費相反的分錄?
老師,是這樣,我們辦分期,是借 應收帳款10000 貸 預收賬款10000,收到平臺的分期款是借 銀行存款10000 貸 應收賬款 10000,結轉收入是借 預收賬款 10000 貸 主營業(yè)務收入 9708.74 進項稅 291.26;這樣應收負責平臺的到賬情況,預收負責培訓費的收入結轉。兩邊都能結平?,F(xiàn)在有個學員只交了一期學費980,就退學了,我們做賬肯定是已經按借應收10000 貸預收10000,因為學員還款還沒到賬,所以也不存在借應收 980,貸銀行 980,現(xiàn)在學員退學,我們提前墊付了980的學費,這個退款分錄要沖掉前面計提的完整學費,完整分錄應該怎么寫啊
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內)投資B(境外),B(境外)已經在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內),A(境內)需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛