同學你好 是的,就是那個差額

小規(guī)模納稅人增值稅減免表,發(fā)生額,應(yīng)抵減額,實際抵減額,是不是就是3%-1%,那個差額,三個金額一樣
老師,10-12小規(guī)模納稅人,不含稅開票41146.55元,1%是411.45.增值稅減免稅申報明細表怎么填,期初余額—,本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減,本期實際抵減稅額,怎么填
小規(guī)模納稅人,1-3月開票不含稅金額1460883.99元,稅額14608.84元(1%)。填增值稅申報表,本期應(yīng)納稅額顯示43826.52元(3%),增值稅減免稅申報明細表怎么填,本期發(fā)生額和實際抵減稅額分別填多少
老師,請問小規(guī)模納稅人開票按照1%繳納稅額,那增值稅減免申報明細表期初,發(fā)生額,本期實際抵減的稅額怎么填寫?
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報明細表第一項,減免項目-減按1%征收率-本期實際抵減稅額應(yīng)填寫2127.02嗎?本期發(fā)生額是3%-1%的稅額,本征期開的全是普票,沒超過30萬,不用繳納增值稅。
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本、費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結(jié)
請問老師,稅負率5%,銷售100萬,進項要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費工資應(yīng)該怎么操作?