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老師,留抵抵欠稅抵的那部分滯納金怎么做會(huì)計(jì)分錄

2020-10-20 13:37
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 13:38

借:營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)3920 追問(wèn) 2020-10-20 13:40

是用進(jìn)項(xiàng)稅額抵減之前月份的增值稅的滯納金

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齊紅老師 解答 2020-10-20 13:46

借:營(yíng)業(yè)外支出-滯納金貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶(hù)3920 追問(wèn) 2020-10-20 13:49

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-20 13:50

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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2020-10-20
留抵增值稅抵欠: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ??營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-03-21
你好,這個(gè)借營(yíng)業(yè)外支出貸,銀行存款。
2024-04-02
你好!這個(gè)一般來(lái)說(shuō)是不用單獨(dú)入賬的。也就是說(shuō)在申報(bào)表上,沒(méi)有要交的稅就不用單獨(dú)入賬。 不過(guò)正常來(lái)講,滯納金是不能這樣抵的。
2021-03-02
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