這個(gè)需要人為進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理,不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

老師您好,生產(chǎn)成本科目需要自己做分錄轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還是像結(jié)轉(zhuǎn)損益一樣軟件自己自動(dòng)生成的,
老師:快帳財(cái)務(wù)軟件,月末是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本、生產(chǎn)成本,需要自己結(jié)轉(zhuǎn)成本,其他可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師好, 結(jié)轉(zhuǎn)成本主要有結(jié)轉(zhuǎn)損益類成本,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,損益類成本是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,那生產(chǎn)成本和銷售成本是需要人為計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,請(qǐng)問下,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,分錄自己做還是軟件自動(dòng)生成呀
老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般要自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎,財(cái)務(wù)軟件不自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),還是我不會(huì)
老師長(zhǎng)期欠印花稅,會(huì)被稅務(wù)列為非正常戶嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請(qǐng)問電子稅務(wù)系統(tǒng)打開后,上面顯示當(dāng)前可勾選15萬(wàn),增值稅稅額是一萬(wàn)八,請(qǐng)問,我這個(gè)月是不是可以開出15萬(wàn)左右的票出去。
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)7月至9月,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是填寫9月報(bào)表數(shù)據(jù)還是填寫7月和9月三個(gè)季度相加的數(shù)據(jù)
請(qǐng)問老師申報(bào)第三季度所得稅時(shí)填寫已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬時(shí),9月份工資已經(jīng)計(jì)提但要在10月份發(fā)放,那取數(shù)時(shí)要包括進(jìn)去嗎?
我之前報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候前面公司一直沒有辦離職,4月份繳納個(gè)人所得稅就沒有辦成功,為了不影響其他人就把自己辦了離職,然后提交了。工資本來沒到5000不用交稅,但是現(xiàn)在報(bào)所得稅就對(duì)不上?,F(xiàn)在個(gè)人所得稅還有辦法把沒有報(bào)的再申報(bào)一下么
老師,我有一張8月份的發(fā)票需要紅沖,但對(duì)方已經(jīng)入賬了,他10月份給我紅沖的。我是小規(guī)模納稅人,這次申報(bào),應(yīng)該怎么申報(bào)呀? 老師,我這個(gè)季度不想交那么多稅,把這張發(fā)票算到上一個(gè)月可以嗎?
10月申報(bào)所得稅時(shí),已計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付薪酬怎么填?
老師,本月合計(jì)和本年累計(jì)是不是這樣寫,數(shù)字對(duì)不對(duì),有點(diǎn)蒙
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。借工程施工—合同毛利。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。合同毛利是怎么來的。他和本年利潤(rùn)掛鉤嘛。和所得稅掛鉤嘛
農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司主營(yíng)水果、蔬菜種植及銷售,它的印花稅計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)科目!


印花稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
一、計(jì)提印花稅的分錄是: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 二、繳納印花稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
現(xiàn)在印花稅還需要計(jì)提嗎?可以直接跳過應(yīng)交稅費(fèi)這一步嗎?
之個(gè)按標(biāo)準(zhǔn)做法是計(jì)提印花稅,再繳納印花稅。
那可以等繳納的時(shí)候一起到下月做補(bǔ)計(jì)提在繳納嗎
可以在繳納后,一起補(bǔ)提印花稅處理。
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是不是會(huì)等于利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn),如果出現(xiàn)不一樣是不是就是錯(cuò)誤的?
這個(gè)可能是用了“以前年度損益調(diào)整”科目,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn),就是與利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表上的未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)一致了