你好在其他免稅銷售額里面填寫。
老師,我想問下,生活服務類免征增值稅,教育咨詢服務屬于這個范圍嗎?
你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在生活服務類開票是免稅的,之前已經(jīng)來了稅率為1%的發(fā)票,增值稅申報表要怎樣入?
老師,請問一下,生活服務類,小規(guī)模納稅人,是不是只免征普票的增值稅,專票還是按1%征收?8號公告第五條
提供生活服務的小規(guī)模納稅人怎么做收入的分錄?憑證上免征增值稅的數(shù)怎么和申報表上免征額一致呢?
你好,我想問一下小規(guī)模生活服務類免征增值稅怎么申報
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
是在主表里面嗎?
開票收入和未開票收入全部塡入其他免稅銷售額里面嗎?然后需要塡寫附表二減免稅申報明細表嗎?
是的 是的 在減免明細表最后一欄填寫。
那主表里面不用填其它數(shù)據(jù)吧
其他免稅銷售額只填寫這個