你好,同學(xué) 按正負(fù)相抵后的銷售凈額填寫(xiě)銷售額就可以了,3個(gè)月的填寫(xiě)
老師,您好,我們是屬于餐飲業(yè)現(xiàn)在是免征增值稅,7月我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,有稅額填申報(bào)表我應(yīng)該怎么填?我是填三個(gè)月的收入嗎?還是減掉負(fù)數(shù)發(fā)票
大家好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是一般納稅人,主要是服務(wù)行業(yè),我八月份開(kāi)了紅字發(fā)票,但是紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票相抵后還是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表我該填哪幾個(gè)表?怎么填?
老師,我們小規(guī)模納稅人第三季度開(kāi)局普票600122.18元,負(fù)數(shù)發(fā)票37766.47元,我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呀?填第幾行?開(kāi)局的免稅普票超過(guò)45萬(wàn)二而且還有負(fù)數(shù)發(fā)票?我該怎么填寫(xiě)金額
老師,我們是餐飲公司,承包了高校食堂,屬于免稅的公司,但是1月份開(kāi)具了一張發(fā)票,里面還有稅款,導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)增值稅。銷項(xiàng)表中有稅額,主表中也有稅額,我把數(shù)據(jù)填寫(xiě)在了免稅上,上面含有的稅額還是沒(méi)辦法遞減,應(yīng)該怎么辦?
老師你好,我在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)六月收入小于開(kāi)票收入我可以用負(fù)數(shù)沖以前的未開(kāi)票收入,現(xiàn)在出現(xiàn)的是五月我有簡(jiǎn)易計(jì)稅 3 % 減按 2% 的收入填寫(xiě)了增值稅減免稅申報(bào)表,那么六月減免稅申報(bào)表有期初余額現(xiàn)在主表 23 欄有減免申報(bào)表的余額,應(yīng)納稅額合計(jì)欄出現(xiàn)減免稅額余額負(fù)數(shù)是個(gè)什么情況啊,我該怎么處理呢?
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計(jì)提過(guò)折舊),對(duì)于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國(guó)補(bǔ),應(yīng)該開(kāi)全價(jià)發(fā)票,開(kāi)全價(jià)票就是國(guó)補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開(kāi)票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒(méi)有什么文件規(guī)定
老師,請(qǐng)問(wèn)工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒(méi)做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤(rùn)表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開(kāi)票收入230萬(wàn),全部都是開(kāi)的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬(wàn)多一點(diǎn),有沒(méi)有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅
但這個(gè)季度我們都是0稅率,負(fù)數(shù)又有負(fù)稅額,我們是填在其它免稅項(xiàng)目欄,是填哪個(gè)
按李總的銷售額來(lái)進(jìn)行填寫(xiě),正負(fù)相抵的。
還是不知填哪個(gè)
正負(fù)銷售額,凈額填寫(xiě)銷售收入 分別123行填寫(xiě),你是專票就2行 普票,就3行,就可以了
我們是免稅的,不填123行,填 12行的
如果說(shuō)是免稅的話,你就直接按照正負(fù)相抵之后的金額填寫(xiě)在你的十行或者是11行就可以了。