您好 客戶(hù)每個(gè)月拿貨多次,是是不用管合同每次多少金額,月底開(kāi)總金額發(fā)票就可以 合同做賬的時(shí)候能做成不一樣的數(shù)據(jù)

開(kāi)發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開(kāi)一次相符的發(fā)票,不小心開(kāi)多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開(kāi)發(fā)票的客戶(hù),每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來(lái),確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶(hù)。開(kāi)多的那些就在手上,手上有開(kāi)多的第二聯(lián)發(fā)票,開(kāi)多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開(kāi)一張普票。至于我們公司的其他客戶(hù),是后面才開(kāi)票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開(kāi)了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開(kāi)多的這1張,少于后面沒(méi)開(kāi)發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開(kāi)多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開(kāi)錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋?zhuān)钦5奈也恍⌒牟僮?,還是直接和稅局解釋?zhuān)容^好呢,免得開(kāi)票系統(tǒng)提示開(kāi)票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
你好,我一個(gè)客戶(hù)每個(gè)月拿貨多次,是不是不用管合同每次多少金額,月底開(kāi)總金額發(fā)票就OK?好比客戶(hù)每個(gè)月拿貨2次,實(shí)際貨款第一次5萬(wàn),第二次也是5萬(wàn),但合同做賬的時(shí)候能否做成不一樣的數(shù)據(jù),比如一個(gè)個(gè)25500,一個(gè)74500;
老師您好 我想問(wèn)下 公司是電子商務(wù)公司 都是線上銷(xiāo)售 比如有顧客是會(huì)員制的方式 會(huì)先充部分現(xiàn)金在賬戶(hù) 當(dāng)月或者隔幾個(gè)月在下單消費(fèi) 金額不是特別大額 最多1萬(wàn) 很多幾塊幾十塊 然后是快遞代收貨款的形式 比如本次消費(fèi)198+現(xiàn)金充值2,快遞代收一共是200元 第二次消費(fèi)100元現(xiàn)金充值抵扣2元,代收款98元 那我第一次可以做收入200,不做2元預(yù)收,第二次做收入98 累計(jì)收入還是298 這樣的做賬方式可以嗎 (說(shuō)明私賬)
老師,我們公司近期會(huì)跟一家美國(guó)供應(yīng)商簽訂一份技術(shù)服務(wù)合同,合同總金額有幾百萬(wàn)美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計(jì)稅基礎(chǔ),那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個(gè)大的框架協(xié)議,之后等供應(yīng)商每完成一個(gè)階段的服務(wù),我們驗(yàn)收好服務(wù)再收到供應(yīng)商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會(huì)配上當(dāng)次階段服務(wù)的小合同(相當(dāng)于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問(wèn)問(wèn)這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請(qǐng)操作過(guò)的老師幫忙解答,謝謝!
老師,我們是新媒體公司,有個(gè)客戶(hù)需要我們給他好幾個(gè)業(yè)務(wù),其中有一個(gè)做流量投放,我們做不了,就轉(zhuǎn)包給其他供應(yīng)商,但流量投放具體不知道到底要用好多,所以比如客戶(hù)先打100w給我們公司,但我們根據(jù)實(shí)際投放情況,比如第一次給供應(yīng)商先打10萬(wàn),第二次根據(jù)預(yù)估又打10萬(wàn)。這種情況的話,我們收到的100w什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?是收到的時(shí)候算到計(jì)入收入全額報(bào)稅?還是可以按照實(shí)際消耗多少再開(kāi)多少發(fā)票?報(bào)稅也按消耗來(lái)?
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷(xiāo)售外銷(xiāo)占60%,內(nèi)銷(xiāo)40%,進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷(xiāo)抵扣了,這一年幾乎都沒(méi)有退稅,這樣會(huì)不會(huì)有稅收風(fēng)險(xiǎn),或者說(shuō)有沒(méi)有個(gè)退稅比例什么的,謝謝
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤(rùn)試做了分紅交了個(gè)人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說(shuō)給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補(bǔ)貼款先打入公司賬戶(hù)后轉(zhuǎn)給員工時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師!我們是分公司,項(xiàng)目以集團(tuán)公司名義簽訂合同,開(kāi)發(fā)票,收款!項(xiàng)目結(jié)算后!以房抵債,房子抵給集團(tuán),集團(tuán)又抵給供應(yīng)商!以房抵債過(guò)程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用都有我們分公司承擔(dān),這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項(xiàng)目成本中!還是稅金及附加中(計(jì)提稅金),我之前的列支在項(xiàng)目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說(shuō)給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號(hào)開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開(kāi)票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢(qián)
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)


因?yàn)殚_(kāi)票不一定是當(dāng)月全部開(kāi)完,比如上個(gè)月金額是10萬(wàn),已經(jīng)開(kāi)了9萬(wàn),剩下一萬(wàn)下個(gè)月開(kāi),但下個(gè)月合同又多出50塊,能否開(kāi)10050元,下次客戶(hù)打款再多打50元?
可以開(kāi)10050元,下次客戶(hù)打款再多打50?
下個(gè)月也不影響是吧?
是的?下個(gè)月也不影響
那比如客戶(hù)下個(gè)月沒(méi)有多打50元,在下次付款在開(kāi)票的時(shí)候,在開(kāi)票金額上面減去50可以嗎?
也可以的 這個(gè)跟客戶(hù)溝通好就行
非常感謝,有些客戶(hù)要求不一樣很麻煩
那這個(gè)最好跟客戶(hù)溝通再開(kāi)具發(fā)票 不讓客戶(hù)拒收 也麻煩
是客戶(hù)要求這樣的
那可以按您說(shuō)的這樣處理