您好,需要計(jì)提,分錄為 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
年度企業(yè)所得稅匯算清繳交企業(yè)所得稅,會計(jì)分錄,需要計(jì)提嗎?
年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交稅,計(jì)提時(shí)會計(jì)分錄:借:企業(yè)所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
季度預(yù)交企業(yè)所得稅和年度匯算清繳補(bǔ)繳所得稅會計(jì)分錄?用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
23年5月繳納企業(yè)所得稅匯算清繳的企業(yè)所得稅,需要計(jì)提嗎?怎么做交的,計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄 (沒有以前年度損益科目)
23年5月繳納企業(yè)所得稅匯算清繳的企業(yè)所得稅,需要計(jì)提嗎?怎么做交的,計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄 (沒有以前年度損益科目)
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
老師,在財(cái)務(wù)軟件里面,找不到這個(gè),以前年度損益調(diào)整的科目,這個(gè)屬于什么科目
可以用別的科目代替嗎?
直接計(jì)入利潤分配-未分配利潤科目。
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
是的,是這樣列分錄的。
后面的交的時(shí)候直接借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 中間不要再結(jié)轉(zhuǎn)了吧?
是的,中間不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。