你好,你所指的最大開票金額是不需要繳納增值稅的情況?
老師,你好,我想問一下如果我給銷售方開10萬票,進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣(增值稅專票),如何計(jì)算開多少金額的票?
我想知道現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)金額是458328.37,進(jìn)項(xiàng)稅金是31453.22,稅價(jià)合計(jì)489782.19,怎么算需要開多少銷項(xiàng)。如果按照9%的開票稅點(diǎn)計(jì)算。請(qǐng)老師附帶計(jì)算過程謝謝。
知道進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)是117萬,如何測算,他的銷售最大開票金額
老師,知道稅負(fù)是1%,還有銷項(xiàng)發(fā)票要開具的含稅金額,怎么計(jì)算符合稅負(fù)的進(jìn)項(xiàng)金額呢(含稅)?
老師,用已經(jīng)知道的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算能開多少銷項(xiàng)發(fā)票,比如進(jìn)項(xiàng)稅額有40萬,銷項(xiàng)稅率是9個(gè)點(diǎn),怎么計(jì)算
郭老師,我們下游開票,虛開了,被稅務(wù)查到,要我們不列成本費(fèi)用,我們?cè)趺磳懻f明
我們公司借款給股東的另一個(gè)公司,借款金額10萬,每月利息是6厘,我現(xiàn)在借款的賬和利息賬做,怎么做分錄
收到的發(fā)票貨品名稱跟大類不符合,跟收票方關(guān)系大嗎?還是說按收到的大類開出去就行
老師,小規(guī)模公司,我們公司是搞培訓(xùn)的,顧人員過來授課,對(duì)方給我公司開授課費(fèi)的發(fā)票,但是我們要幫對(duì)方代扣代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下,比如授課費(fèi)含稅發(fā)票32000元,咨按不含稅金額申報(bào)繳納個(gè)稅5300元,請(qǐng)問一下老師,收到32000和繳納個(gè)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?分錄1→借:主營業(yè)務(wù)成本32000貸:銀行32000分錄2→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅5300貸:銀行5300但是這樣做,應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)一直掛賬5300,怎么做才會(huì)平應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅這個(gè)科目。麻煩老師會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝
公司貼了封條了,一年都沒業(yè)務(wù),匯算清繳的數(shù)據(jù)該咋填啊,是不是資產(chǎn)負(fù)債表期初期末數(shù)一樣,利潤表的本期是0或者起初和期末也一樣?這個(gè)數(shù)據(jù)我也不敢亂寫啊
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 賬載金額取“應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn))”等明細(xì)科目貸方累計(jì)發(fā)生額是60411.11,包含計(jì)提有2025年1月的數(shù)據(jù),這個(gè)也要算上嗎?和借方累計(jì)發(fā)生額是56955.96,有差額,怎么填稅收金額和納稅調(diào)整金額是?
公司花一千多萬購買的土地和房產(chǎn),做工廠,要分別入無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)嗎,還是一起入到固定資產(chǎn)里
老師您好,公司收到買酒的發(fā)票,對(duì)方開成了專票,賬務(wù)該怎樣處理?進(jìn)項(xiàng)稅額該怎樣處理?
老師,小規(guī)模公司,我們公司是搞培訓(xùn)的,顧人員過來授課,對(duì)方給我公司開授課費(fèi)的發(fā)票,但是我們要幫對(duì)方代扣代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下,比如授課費(fèi)含稅發(fā)票32000元,咨按不含稅金額申報(bào)繳納個(gè)稅5300元,請(qǐng)問一下老師,收到32000和繳納個(gè)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,請(qǐng)教一下,對(duì)方公司要求我方開產(chǎn)品推廣費(fèi)合規(guī)嗎?
是的呀,就是銷售開票金額,不需要繳納稅費(fèi)
你好(假如進(jìn)項(xiàng) 與銷項(xiàng)稅率一致的情況下) 可以開具的銷項(xiàng)合計(jì)金額=117萬,這種情況不需要繳納增值稅
那如果要繳納增值稅,公式應(yīng)該怎么算呀
你好,需要知道增值稅繳納 多少,才可以計(jì)算的
有沒有公式呢
你好,進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率 然后根據(jù)進(jìn)項(xiàng)金額 /進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例 來計(jì)算可以開具的銷項(xiàng)金額?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝