您好,取得發(fā)票將授課費計入成本: 借:主營業(yè)務成本 - 授課費 32000 貸:應付賬款 - 授課老師姓名 32000 代扣代繳個稅時: 借:應付賬款 - 授課老師姓名 5300 貸:應交稅費 - 應交個人所得稅 5300
請問一下老師,我們A公司(是小規(guī)模納稅人)給B公司(一般納稅人)開了一張普通發(fā)票價稅合計金額是1萬元,稅額是99元,不含稅金額是9901元,對方B公司只支付給我們9901元(說我們開普通給他們只支付不含稅價給我們),這時候我們的賬怎么做呢?真的可以這樣子操作嗎?請老師把分錄寫出來。謝謝
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業(yè)務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業(yè)務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?非常感謝老師,謝謝幫忙指點
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄,麻煩分錄一一指導,謝謝
有幾個問題老師,我們是小規(guī)模企業(yè),做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發(fā)票,發(fā)給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業(yè)務流合同流資金流發(fā)票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現(xiàn)代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
老師,23年的工資及個稅都計提了,但個稅忘申報了,匯算清繳的時候是根據(jù)賬來填報。然后24年補申報個稅,這樣就導致24年申報個稅的工資總額比實際多,這個匯算清繳填報該怎么填啊
1.ABC公司2020年度凈利潤為16萬元,注冊會計師對其2020年會計報表出具了保留意見審計報告,說明段表述如下:貴公司賬面反映的在建工程為2號流水線工程,該項目 2020年度處于停建狀態(tài),貴公司2020年度對上述項目利息資本化金額為895萬元。補充:停工超過3個月,暫停利息資本化,將其費用化處理。 要求:指出注冊會計師出具的保留意見審計報告是否正確?如果不對的話,應當出 具什么意見?為什么?
紡織行業(yè)按照營業(yè)收入的百分多少去交稅正常
老師 發(fā)現(xiàn)2023年12月 一筆財務費34.5元未結轉 年初如何調(diào)整
我們是建筑(施工方)公司,一般納稅人。有一個項目掛靠我們,我們收一個點的管理費。那我們應該問對方要多少票來呢?是合同價的99%嗎?
稅務局的稅費滯納金怎么做賬
老師,請問一下年度所得稅申報的時候固定資產(chǎn)的電腦是填在電子設備那一欄嗎
老師,我們企業(yè)匯算清繳2024年的所得,有虧損,然后申報提示退稅2萬多,我就不想退稅,可以把不能收回票款的其他應付款做成管理費用去調(diào)增嗎?如果可以,我匯算調(diào)增后用什么作為該筆費用的依據(jù)?
@董孝斌老師,老師在嗎?我的問題老師了解的多一些,麻煩老師幫我解答
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