你好!是可以這樣操作的。

老師您好:我上個(gè)月月末固定資產(chǎn)計(jì)提折舊分錄忘記記賬了,直接結(jié)賬了,導(dǎo)致固定資產(chǎn)月末結(jié)賬不平衡。我回到上個(gè)月,反結(jié)賬重新記賬,這種行嗎?
內(nèi)賬剛剛接手現(xiàn)在做1月份的賬(手上只有去年12月份報(bào)表可以根據(jù)錄入期初,還有一本去年11月份的記賬憑證)公司有固定資產(chǎn)不知道要不要計(jì)提折舊???因?yàn)?2月末有貸方累計(jì)折舊余額,我看11月份的賬又沒看到計(jì)提折舊分錄我糾結(jié)?。。⊥獯鹨灰鲇?jì)提折舊
一個(gè)固定資產(chǎn)重復(fù)清理了跨年了才發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么調(diào)報(bào)表?要報(bào)企業(yè)所得稅了,我剛接過來的賬,主管說不能反結(jié)賬回去調(diào)分錄,只能從這個(gè)月起調(diào),可以調(diào)去年12份的報(bào)表,分錄我這個(gè)月反沖了,報(bào)表我不會(huì)調(diào)?
老師,11月買的固定資產(chǎn),但我12月份賬忘記提折舊了,報(bào)完了財(cái)報(bào)。有關(guān)系嗎?還是要撤回重新訂正報(bào)表。還是下個(gè)月可以補(bǔ)提折舊?
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊應(yīng)該在24年9月份就結(jié)束了,但是我正好在核對(duì)的時(shí)候把多計(jì)提了三個(gè)月,記到24年12月份了,這個(gè)賬我在明年怎么調(diào)?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


老師:這種不行,還是不平
你好,這需要查一下,按規(guī)定這樣操作是可以的??纯催€有其他有問題嗎?
它顯示不平的原因是憑證可能未記賬
你好,生成憑證后要進(jìn)行審核記賬的。