你好,金額不大的話在下個(gè)月補(bǔ)提就可以。
老師,我們公司購(gòu)買的固定資產(chǎn),因?yàn)橄到y(tǒng)沒(méi)有弄好所以還沒(méi)有入庫(kù),但是已經(jīng)使用了,我賬上已經(jīng)作為固定資產(chǎn)了,但是次月沒(méi)有計(jì)提折舊,可以等后面入庫(kù)以后再補(bǔ)提折舊嗎?
老師好!用友t3財(cái)務(wù)軟件里,11月份購(gòu)入的固定資產(chǎn),11月就計(jì)提了折舊,然后又做了紅字沖銷憑證,12月正常計(jì)提了折舊,但在固定資產(chǎn)模塊下還顯示11月有計(jì)提的折舊。結(jié)轉(zhuǎn)到21年1月份,憑證做完月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊的時(shí)候固定資產(chǎn)模塊下提示子系統(tǒng)登錄失敗,沒(méi)辦法結(jié)轉(zhuǎn)折舊,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司21年買了幾輛車作為固定資產(chǎn)每月計(jì)提折舊,那季度申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)是不是還要申報(bào)資產(chǎn)折舊表呢?這個(gè)是必填的嗎
請(qǐng)問(wèn)下公司11月購(gòu)買的車,但是發(fā)票12月才入賬。我可以補(bǔ)做11月購(gòu)入車輛嗎,計(jì)入固定資產(chǎn),同時(shí)計(jì)提12月折舊嗎?我這個(gè)月申報(bào)所得稅時(shí)可以選擇一次性扣除嗎
老師您好12月份我剛把固定資產(chǎn)一次性折舊完,,商務(wù)電車是4年折舊年限,已經(jīng)計(jì)提了4個(gè)月,每個(gè)月折舊額是7529.59元,老師我想問(wèn)是不是一次性折舊還剩44個(gè)月乘以7529.59元等于331301.96元。把331301.96元直接填寫到企業(yè)1月份報(bào)企業(yè)所得稅里的資產(chǎn)折舊明細(xì)表里
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。