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你好,我是二手車交易服務(wù)有限公司,我們開出去的票是免稅的大票,我想問下我們應(yīng)該怎么申報 ,免稅政策代碼是哪個? 這個金額連續(xù)12個月超500萬后會不會升成一般納稅人

2020-10-19 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-19 12:23

同學你好 免稅欄申報就行了 2.會的

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快賬用戶5191 追問 2020-10-19 12:30

免稅欄申報需要填寫免稅代碼,剛剛問了12366她們說有個2012年23號文,這部分是不征稅收入,不需要申報表填寫

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齊紅老師 解答 2020-10-19 12:39

那你在問問你們稅局,如果稅管員一樣的說法就不用申報

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同學你好 免稅欄申報就行了 2.會的
2020-10-19
同學你好 填寫在免稅欄就可以了
2020-10-17
你好,你可以的如果進項稅充足的話
2024-05-27
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%; 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2025-05-12
您好,同學,百分之1的稅率肯定是優(yōu)惠的,就在你們綜合考慮上家意見如果很重要,他們也很希望你們立馬去升,那肯定去升。
2022-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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