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我們公司是一般納稅人,21年買進(jìn)一輛冷藏車,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,今年我們把這個(gè)二手車賣出去了,二手車交易市場開的發(fā)票,這個(gè)車已經(jīng)計(jì)提折舊, 根據(jù)政策 我們這個(gè)二手車也得根據(jù)開票金額繳納13%的增值稅 。 第一個(gè)問題:我們報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)二手車的發(fā)票的實(shí)際收入填在哪里行 第二個(gè)問題?。何覀儠?huì)計(jì)分錄怎么寫?

2025-05-12 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-12 17:39

清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%; 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶2833 追問 2025-05-12 17:42

我報(bào)稅的時(shí)候 賣出車的收入填在哪一行?現(xiàn)在我們是做到了 未開票的一行,現(xiàn)在是增值稅稅上的年收入和我們自己的報(bào)表收入對不上

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-12 17:45

就是填在未開具發(fā)票列。做賬和報(bào)稅收入不一致很正常

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清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%; 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2025-05-12
單位開不開都可以的,但是一樣交稅,你看對方需要你們單位開發(fā)票吧 一般納稅人13%的。
2022-04-19
同學(xué)你好 一、 將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、 發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、 處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 四、 清理凈損益 1、 如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、 如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-09-03
你好!一般納稅人出售二手車,如果之前進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,是按13%的稅率計(jì)算納稅; 如果之前進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,是按3%的征收率減按2%征收增值稅; 如果是二手車經(jīng)銷單位,一般納稅人銷售二手車是按0.5%的增值稅稅率。
2022-04-05
二手車市場開具的發(fā)票作不作為申報(bào)增值稅的依據(jù)。未抵扣進(jìn)項(xiàng)的已使用過的固定資產(chǎn)可以按照3%減按2%征收
2021-10-11
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