同學(xué)你好,你的涉稅業(yè)務(wù)如果是不動產(chǎn)的話,一般納稅人稅率是9%,小規(guī)模納稅人是5%。不含稅金額要按這兩個稅率去換算。
老師,我是小規(guī)模納稅人,第二季度專票不含稅金額是10148.51,普票不含稅金額是297.03.再附表中【應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算 】中的不含稅收入我該填多少啊
老師:我這個月專票含稅金額:81500,不含稅金額就是81500/1.01=80693.07,稅額就是:806.93,專票我是不是填不含稅金額80693.07,我的是1%的征收率,我填哪一欄,那表上面只有3%的征收率專票,我填的時候是填3%的不含稅金額還是1%的不含稅金額呢
老師:我這個月專票含稅金額:81500,不含稅金額就是81500/1.01=80693.07,稅額就是:806.93,專票我是不是填不含稅金額80693.07,我的是1%的征收率,我填哪一欄,那表上面只有3%的征收率專票,我填的時候是填3%的不含稅金額還是1%的不含稅金額呢
老師,你好,增值稅申報表中未達(dá)起征點的金額是填不含稅金額,但我以前季度都填的是含稅金額額我第四季度還是填含稅金額嗎?能不能填不含稅金額?
差額征收,本季度不含稅收入24247.6元,稅2.4元,含稅金額24250。差額征稅總計(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫哪個?是含稅收入還是不含稅的? 2欄本期扣除數(shù)是哪個數(shù),含不含稅?那我其實差的事1的稅率,那我是不是應(yīng)該改一下8欄自動帶出來的這個數(shù)(自動帶出來的數(shù)是7欄÷1.03?應(yīng)該用7欄的含稅數(shù)÷1.01???
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
我的是小規(guī)模納稅人不含稅金額81500/1.05=77619.05不含稅金額嗎?稅額就是:3880.95,那為什么申報表輸了77619.05,顯示的稅額是:2328.57呢
同學(xué)你好,那你申報的業(yè)務(wù)就是沒有涉及不動產(chǎn),小規(guī)模應(yīng)繳增值稅是按3%征稅率進(jìn)行征收的。