你好,就是增值稅申報表主表的進項稅額轉出欄次的數(shù)據(jù)?
請問老師,做賬時進項稅額轉出了,申報時候要在哪個表上填相應的數(shù)據(jù)?
老師,請問我1月份做了一筆進項稅轉出,是去年12月份多做了進項稅的金額,那我2月份報增值稅的時候,填寫附表二的時候,進項稅額轉出額應該填寫在哪一欄
老師,不能抵扣的進項稅,做進項稅額轉出,勾選的時候是在哪勾選,填申報報表時候自己填還是自動生成
老師好,公司有一筆退貨,賬上做賬做收入相應的負數(shù),還是要做進項稅轉出。報稅的時候報表是進項稅轉出
申報增值稅的時候,申報表里面自動填了一欄進項稅額轉出,請問是哪里的問題?
老師您好,單據(jù)抬頭是公司老板,老師,這個票能報銷稅前扣除不?記福利費
請問老師,年底結轉本年利潤,哪里查找金額呢?分錄怎么寫?謝謝
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護理費是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補助-非限定撥款-人員經(jīng)費 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個人的錢轉給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請問這轉給老人家屬的錢的分錄在財務軟件里怎么做
分錄沒錯吧老師 確認收入時和結轉成本時分別做相應會計分錄 (1)入庫時: 借:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 —— 直接材料-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 直接人工—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 制造費用—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 (2)發(fā)貨時,確認收入和成本: 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品
請問老師,我們把設備發(fā)給客戶,客戶試用以后,又退回來了, 然后我們又需要做翻新,對方給我們1萬的費用,這錢我用該如何給客戶開票呢
老師,暫估有余額3萬票確定來不了,匯算清繳納稅調增,這個余額怎么平
辦理貼現(xiàn)業(yè)務憑證會計分錄
24年的以前年度損益有借方發(fā)生額,是不是要納稅調增呢?
老師您好,我們是安徽的企業(yè),今年1月開了跨區(qū)域經(jīng)營報告,經(jīng)營地在江蘇徐州,當時金額比較小,只有4萬多,不知道江蘇那邊電子稅務局還有一個個稅核定了,昨天去反饋,顯示個稅未申報,然后征納互動幫我反饋成功了,但是那個個稅要處理嗎?怎么處理呢?現(xiàn)在反饋掉了,我已經(jīng)進不去江蘇徐州這個外經(jīng)證對應的電子稅務局系統(tǒng)了
課件。分為:(一)來料深加工結轉貨物簡稱“來料 深加工”,海關監(jiān)管方式代碼“0255”,指已在海 關辦理結轉手續(xù)不直接出口,而是轉讓給境內其他 承接進口料件加工復出口業(yè)務的單位進行再加工裝 配的來料加工的成品或半成品。(二)進料深加工結轉貨物簡稱“進料深加 工”,海關監(jiān)管方式代碼“0654”,指已在海關辦 理結轉手續(xù)不直接出口,而是轉讓給境內其他承接 進口料件加工復出口業(yè)務的單位(包括外商投資企業(yè)) 進行再加工裝配的進料加工的成品或半成品。(這兩種情況:是進料的生產(chǎn)企業(yè)可退稅,還是轉讓給其他承接加工企業(yè)退稅?)