這個不好判斷。因?yàn)楦鞯氐南到y(tǒng)它可能存在差異。正常來說,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要咱手動填寫的。
關(guān)鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務(wù)啊,怎么計(jì)入預(yù)收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財政補(bǔ)貼撥款之類的要填個減免表?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
看一下有沒有一樣的金額,然后判斷一下。
會不會是因?yàn)槲艺J(rèn)證了不該抵扣的
那正常是說要自己填寫上要選擇哪種進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才會帶出來的?
老師,我看到1月開了2份紅字信息表,但是對方?jīng)]有開具紅票,其中有一張的稅額就和這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額一致,會不會是這個原因?
好,那可能就是這個原因。
但是對方?jīng)]有開紅字,我申報表有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出額部分該怎么做賬呢
借成本費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 和系統(tǒng)對上就行? 后面回來負(fù)數(shù) 發(fā)票 就不用轉(zhuǎn)出了?
和增值稅做在一個憑證里面嗎?
就是做一個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄。
銷后退貨導(dǎo)致的紅字發(fā)票,分錄該怎么做呢?
借成本費(fèi)用科目負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
采購方是這樣處理,銷售方紅沖收入和成本
銷售方是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
銷售方是紅沖收入和成本退貨是這樣處理,他沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 是采購方是把抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來。
前面回復(fù)轉(zhuǎn)出來進(jìn)項(xiàng),那不是你第1個提問說你有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來了嗎?