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中財(cái)題目第三題短缺原因查明,不同情況會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

中財(cái)題目第三題短缺原因查明,不同情況會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
2020-10-17 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-17 12:41

1,借,庫(kù)存商品5000 貸,銀行存款5000 2,其他應(yīng)收款5000 貸,銀行存款5000 3,應(yīng)收款5000 貸,銀行存款5000 4,其他應(yīng)收款4600 營(yíng)業(yè)外支出400 貸,銀行存款5000

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快賬用戶(hù)5914 追問(wèn) 2020-10-17 12:41

為什么都是銀行存款

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快賬用戶(hù)5914 追問(wèn) 2020-10-17 12:42

不是待處理財(cái)產(chǎn)損溢

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齊紅老師 解答 2020-10-17 12:42

你這里款項(xiàng)銀行存款支付了的

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快賬用戶(hù)5914 追問(wèn) 2020-10-17 12:43

那第二問(wèn)的呢

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快賬用戶(hù)5914 追問(wèn) 2020-10-17 12:44

我寫(xiě)了待處理財(cái)產(chǎn)損溢

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齊紅老師 解答 2020-10-17 12:45

你這里可以用待處理財(cái)產(chǎn)損溢處理 然后你后面3就需要吧銀行存款改為待處理財(cái)產(chǎn)損溢

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快賬用戶(hù)5914 追問(wèn) 2020-10-17 12:49

也就是說(shuō)如果我在第二問(wèn)寫(xiě)了待處理財(cái)產(chǎn),那么第三問(wèn)的所有會(huì)計(jì)分錄都要改成待處理是嗎

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快賬用戶(hù)5914 追問(wèn) 2020-10-17 12:49

還有為什么運(yùn)輸中合理?yè)p耗是借方庫(kù)存商品

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快賬用戶(hù)5914 追問(wèn) 2020-10-17 12:49

我寫(xiě)了原材料

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-17 13:05

你用原材料,沒(méi)有問(wèn)題,我沒(méi)注意看,你這里買(mǎi)的是材料,所以說(shuō)用了庫(kù)存商品。

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快賬用戶(hù)5914 追問(wèn) 2020-10-17 13:06

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-17 13:09

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快

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2020-10-17
學(xué)員你好,計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益
2022-04-02
你好 借;待處理財(cái)產(chǎn)損益1000,貸;原材料 1000 借;其他應(yīng)收款——小林100,其他應(yīng)收款——保險(xiǎn)公司 500,管理費(fèi)用 400,貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益1000
2020-07-01
?你好,題目是同一控制企業(yè)控股合并,同一控制,按相對(duì)于最終控制方而言的賬面價(jià)值份額作為長(zhǎng)投成本,等于9.2億元,長(zhǎng)投成本和合并對(duì)價(jià)的賬面價(jià)值,計(jì)入資本公積,資本公積不足沖減的沖減留存收益。 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資9.2 ? ? ? 累計(jì)攤銷(xiāo)1.5 ? ? ?資本公積-股本溢價(jià)1.3 ?貸:無(wú)形資產(chǎn)7 ? ? ?銀行存款5
2020-11-01
同學(xué)你好 1 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000 貸,原材料5000 借,其他應(yīng)收款1000 借,營(yíng)業(yè)外支出1000 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000 2 借,庫(kù)存現(xiàn)金2000 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢2000 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢2000 貸,其他應(yīng)付款1500 貸,營(yíng)業(yè)外收入500 3 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢12000 借,累計(jì)折舊8000 貸,固定資產(chǎn)20000 借,其他應(yīng)收款5000 借,營(yíng)業(yè)外支出7000 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢12000
2022-06-13
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